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老师,就是我们这边个体户需要申报增值税,可是呢有一部分收入我们是还没开票的,那我申报的时候按3%还是按1%申报?开票那部分直接是按1% 的

2023-04-11 14:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-11 14:29

还没开票的,那我申报的时候按含税收入/1.01申报

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快账用户5368 追问 2023-04-11 14:39

可是他有个通告写着什么按照2%计算应纳税额减征额老师

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齐红老师 解答 2023-04-11 14:45

填写《增值税减免税申报明细表》的减税项目的2,3,4列,按照1%专票的销售额%2B主表第2行的销售额*2%填写。

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快账用户5368 追问 2023-04-11 15:03

老师,好像不太对,我填写数字自动算出来了,开票不含税一共是434993.13,未开票不含税是1537628.93,然后他算的本期应纳税额46128.87,本期应纳税额减征额是39452.44,那个本期应纳税不是应该是3%的税吗?

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齐红老师 解答 2023-04-11 15:06

主表第3栏就是填写的 未开票收入/1.01%2B普票的不含税收入金额合计申报 填写《增值税减免税申报明细表》的减税项目的2,3,4列,按照1%专票的销售额%2B主表第3行的销售额*2%填写。

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