还没开票的,那我申报的时候按含税收入/1.01申报
老师,我们个体户定期定额的,我要申报的时候,显示自动申报完了,那个计税依据是35340,增值税申报表也是这个金额,但是我这个月开了440000多,还有一部分是专票,那我还要更正报表吗
老师。我们是餐饮行业。每个月会有一部分客户不需要开票。但是扫码付款的都是入对公账户的。那我在申报的时候是不是就应该按每天实际的营业额申报?申报增值税的时候,是不是已开发票部分填在开具发票那里。未开票的是填在纳税调整检查那里吗她
学堂老师,个体户的个所税有开专票的部分和普票部分,申报个人所得税的时候是按不含税收入去申报还是含税价申报呢?
老师,就是我们这边个体户需要申报增值税,可是呢有一部分收入我们是还没开票的,那我申报的时候按3%还是按1%申报?开票那部分直接是按1% 的
老师,我们是文具零售企业,有部分客户不要发票,我是直接按照未开票收入申报还是要按照自然人开具发票呢?
请问老师去年多结转了成本,汇算清缴财务报表能不更正,可以直接在纳税调整表调增吗?
老师,我单位是工程公司,开了发票文明措施费出去,做账时是计入主营业务收入吗?
老师,你好,我们公司税务账的原材料是等进账发票抵扣了才入账的,有个新同事说采购材料要交印花税,那我是按一个月采购金额来做印花税吧,不可能按进账抵扣的来交吧
老师,9000元的手机,是进固定资产合适还是低值易耗品合适?
老师,新公司做外贸的刚成立邮寄口岸卡付的邮递费是不是挂财务费用—手续费
老师,我们做账录凭证的时候,凭证上日期要以什么单据的日期来登记,像费用报销付现金的有费用审批单,是按照审批单上的日期吗
公司平整场地813700元,可以一次性入账?检测站房屋修建及装修折旧折几年?
老师,新员工试用期是几个月
老师,如何预测每个月要卖出多少吨货物才能不被亏损
老师,我做账时,公司承兑的社保是做的管理费用--社保费,没有通过应付职工酬走,那我填A104000表时,职工薪酬就=管理费用--社保费+应付职工薪酬-工资,填这两个金额之和了,是吗
可是他有个通告写着什么按照2%计算应纳税额减征额老师
填写《增值税减免税申报明细表》的减税项目的2,3,4列,按照1%专票的销售额%2B主表第2行的销售额*2%填写。
老师,好像不太对,我填写数字自动算出来了,开票不含税一共是434993.13,未开票不含税是1537628.93,然后他算的本期应纳税额46128.87,本期应纳税额减征额是39452.44,那个本期应纳税不是应该是3%的税吗?
主表第3栏就是填写的 未开票收入/1.01%2B普票的不含税收入金额合计申报 填写《增值税减免税申报明细表》的减税项目的2,3,4列,按照1%专票的销售额%2B主表第3行的销售额*2%填写。