还没开票的,那我申报的时候按含税收入/1.01申报

老师,我们个体户定期定额的,我要申报的时候,显示自动申报完了,那个计税依据是35340,增值税申报表也是这个金额,但是我这个月开了440000多,还有一部分是专票,那我还要更正报表吗
老师。我们是餐饮行业。每个月会有一部分客户不需要开票。但是扫码付款的都是入对公账户的。那我在申报的时候是不是就应该按每天实际的营业额申报?申报增值税的时候,是不是已开发票部分填在开具发票那里。未开票的是填在纳税调整检查那里吗她
学堂老师,个体户的个所税有开专票的部分和普票部分,申报个人所得税的时候是按不含税收入去申报还是含税价申报呢?
老师,就是我们这边个体户需要申报增值税,可是呢有一部分收入我们是还没开票的,那我申报的时候按3%还是按1%申报?开票那部分直接是按1% 的
老师,我们是文具零售企业,有部分客户不要发票,我是直接按照未开票收入申报还是要按照自然人开具发票呢?
应发工资含个人代扣社保部分吗
跨年收到的专票,还未年结账,可以知道准确税金是多少,税金部分可以临时挂个科目,在上年入账。税金不挂账,借贷方不平
老师怎样可以知道公司有没有实缴注册资金?
老师,向您请教一下,小规模公司,11月份开票后超过500W,变成一般纳税人,本次四季度的报表该如何申报呢?
暂估了成本,借方:主营业务成本,现在收到发票,怎么做账
购买的印刷品*手腕带怎么入账?
老师,请问一下,建筑公司,没有销与进,有11个人,每个月进行1000多的工资申报,但是实际报表他又没有做这个工资,那我现在填企业所得税,季末从业人数,还可以填11吗
想问一下,进项发票之前已经抵扣了,现在要红冲,分录怎么做
老师 我想问下做的广告牌5百多块钱是不是开了发票转到对方公户和我付他在走报销是一样的
老师,我们这边采购维修材料,剩余的没用完,要卖出去的话,账务上要怎么处理,是不是需要跟采购的材料明细一一对应才行,买的时候是直接进成本,没有做出入库处理
可是他有个通告写着什么按照2%计算应纳税额减征额老师
填写《增值税减免税申报明细表》的减税项目的2,3,4列,按照1%专票的销售额%2B主表第2行的销售额*2%填写。
老师,好像不太对,我填写数字自动算出来了,开票不含税一共是434993.13,未开票不含税是1537628.93,然后他算的本期应纳税额46128.87,本期应纳税额减征额是39452.44,那个本期应纳税不是应该是3%的税吗?
主表第3栏就是填写的 未开票收入/1.01%2B普票的不含税收入金额合计申报 填写《增值税减免税申报明细表》的减税项目的2,3,4列,按照1%专票的销售额%2B主表第3行的销售额*2%填写。