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老师,小规模纳税人开票系统航信抵减政策,我在申报的时候填了减免税申报明细表,如何在增值税主表上面体现呀,增值税上面有一部分是交税的,有一部分是免税的

2023-04-11 15:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-11 15:54

主表里实际抵扣的税款金额需要自己填写。

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快账用户5182 追问 2023-04-11 15:56

填了保存不上呀,显示要填减免税申报表的第一栏第四列的金额,但是第一栏第四列的金额包含了免税的那部分呀

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齐红老师 解答 2023-04-11 16:01

你好 截图看一下你填写的 

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快账用户5182 追问 2023-04-11 16:25

我是这样填的

我是这样填的
我是这样填的
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齐红老师 解答 2023-04-11 16:31

我看你减免表那个本期实际抵扣是200。所以主表应纳税额减征额里也应该是填写200。

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快账用户5182 追问 2023-04-11 16:34

你看减免税申报明细表里面是有2个减免政策的,还有一个是3%减按1%的政策,如果改为200,那不是交税交得更多呀,怎么可能是填200嘛,应该填660.4元,但是我填660.4元保存不起呀

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齐红老师 解答 2023-04-11 16:39

你好,其他的我没看,我只看税盘,这个税盘你填多少?然后主表就加上这个数。

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齐红老师 解答 2023-04-11 16:39

减免的金额不超过你实际要,要交的金额就可以填写上抵扣。

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主表里实际抵扣的税款金额需要自己填写。
2023-04-11
你好,不用申报那个减免的表的呢
2021-10-25
是的,就是选这个的
2023-08-10
你好,季度45万以内的不需要填写减免明细表,如果超过的需要填写减免明细表,最后一行的。
2022-07-15
你好,选择201913文件。
2020-04-02
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