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老师,您好。员工预支差旅费从公账预支,回来的时候有些没有发票的,这怎么处理哦?比如一些零碎的东西,也会出差到香港和国外的。

2023-04-11 16:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-11 16:53

同学你好 没有发票没法税前扣除

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快账用户3461 追问 2023-04-11 16:56

那预支出去了,回来有些有票,有些没票。这要怎么处理啊?预支出去的分录也做了呢

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齐红老师 解答 2023-04-11 17:17

同学你好 挂往来就可以了

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快账用户3461 追问 2023-04-11 17:19

老师,您好。一直挂在往来吗?

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齐红老师 解答 2023-04-11 17:22

对的 有发票之后计入费用 没有发票汇算清缴调增

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同学你好 没有发票没法税前扣除
2023-04-11
同学你好 没有发票直接计入差旅费补助
2022-07-20
同学你好 直接该计入哪里就计入哪里,没有发票的单独自己统计一下,然后到时候一块调增就行
2020-09-10
你好 这些人都是你的雇员的话 ; 那么如果是找人力资源有资质的企业代缴的话 是可以的 ; 你把对方代缴社保的依据凭证拿着 留存备查 避免以后查找有风险 ; 有出差的差旅费实际是公司雇员 就可以据实报销的。 要报工资薪金个税的。
2021-04-07
你好,学员,这个可以的,按照替票的金额做账,做到对应的科目中
2022-02-17
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