你好,小规模纳税人个税手续费返还,增值税是按1%

请问,小规模纳税人个税手续费返还,本月不需要缴纳增值税,求会计分录
小规模纳税人季度销售不超30万,2023年3月收到的个税手续费返还,是免税还是需要按1%交增值税?
小规模纳税人收到2022年个税手续费返还按1%还是3%还是6%缴纳增税呢?
小规模纳税人,收到返还的个税手续费,增值税是按1个点计算缴纳吗?
老师不好意思,小规模纳税人个税返还手续费增值税税率是1%还是2%?
您好老师,25年员工A备用金42万,分录为: 借:其他应收款42万 贷:银行存款42万 25年只做以上这笔分录而已,在26年1-5月份,A员工开发票32万冲备用金,分录为:借主营业务成本32万,贷:其他应收款A 请问在做25年汇算清缴时,这32万发票怎么处理呢?算作25年的费用还是26年的?因为25年没有做这42万备用金计提费用,只挂往来款而已,小企业会计准则
老师,工商年报截止什么时间
老师,注册名字和别人的同字,不是一个省,能注册吗,有什么风险
老师,我们公司从19年其他应收其他应付有很多同公司得往来账。现在老板让我给清零。怎么做符合要求
老师,汇算清缴时,委托外部研究开发费用按80%计入研发费用,需要技术合同备案吗
老师,你好,请教你一下。有个老板昨天才叫帮忙做去年的账申报企业所得税。来不及了今天能先零申报,过后再更正吗?
出口企业。出口方式是CIF。销售发票是否可以按CIF价开票?
请问老师,我们单位给员工租房子住,要让对方开专票还是普票?签好合同付房租要用对公帐户付款吗?
25年所得税汇算清缴的, 工资薪金哪个数和哪个数需要保持一致? 还是说自然人扣缴端税款所属期为25年1-12月本期收入应该和汇算表哪个数一样? 我怎么都不一致, 因为个税上有申报24年12月份的工资5万。我账载金额没记这个5万, 还有26年1月个税所属期申报的是25年11月和12月工资,我们需要更正下25年个税工资,是不是更正完了再去报汇算清缴表比较好?有没有先后顺序啊?, 因为25年3月账上发了工资分录为 借:管理费用-工资 75000 贷:应付职工薪酬-工资 75000 但是个税25年3月个税所属期上没申报这个75000元工资,但是这个忘申报的75000元,均摊到25年3月法人和股东两个人,, 是不是会交个税啊? 1月大概法人和股东每人各申报了1万收入把, 2月没申报工资收入 3月更衣个税后,是不是需要交个税 现在25年个税个人汇算清缴还没截止吧?
老师,企业所得税大概汇算清缴后,大概有退1万多块钱会有风险吗?要不要调整?
季度未超过30万同营业收入一并享受免征吗?
你好,季度未超过30万,是免征增值税的
请问季度收入10万会计分录怎么做呢,如果只是剔除一个点记收入的话增值税申报表的第20栏免税额(按3%)跟实际免税额(1%)不一致
你好,小规模纳税人季度收入10万 借:应收账款等科目 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税 , 贷:营业外收入—增值税减免
可以写出具体金额吗?我主要不知道收入是按10/1.01还是10/1.03
你好,小规模纳税人季度收入10万 借:应收账款等科目 10万 , 贷:主营业务收入 10万/1.01 ,应交税费—应交增值税 10万/1.01 *1% 借:应交税费—应交增值税 10万/1.01 *1% , 贷:营业外收入—增值税减免 10万/1.01 *1%
但是增值税申报表第20栏小微企业免税额是按10/1.01*0.03不等于营业外收入—增值税减免呢
你好,需要把增值税申报表第20栏小微企业免税额,改成 10万/1.01 *1% 才是的
增值税申报表的数据是自动读入的,不是以读入数据为准吗?
(是针对这个回复有什么疑问吗)
觉得逻辑不太通,因为增值税申报表是根据税盘数据读入的,一般应该是以读入数据为准,但是却又手动更改为一个点的税额,那如果是超过30万的,还需要在第18栏填写2个点的减免税额,如果收入按10/1.01那税额就完全乱了
你好,增值税申报表默认税率是3%,现在政策税率是1%,就需要做相应修改啊