同学你好,A.先从查询统计中看一下该属期申报记录是否有2条。如果是需要联系税局作废非企业软件申报那条数据后,企业更正重报就可以了。如果只查到1条申报记录,那么不需要修改数据,重进进到“税款计算”界面检查数据,结果无误重新发送申报就行啦。B.如果还是不行,可以切换离线、在线算税,重新计算,再申报即可。

老师,我想问一下,正常7月的个税是8月1到15日申报的,但是因为我马上要做后面一个月的工资了,想通过到了2022年08来进行税款计算,可不可以现在就报税2002年7月的申报表。因为之前这个七月申报表我们都是在8月1到15日报的。
上海自然人电子税务局(扣缴端) 有限合伙企业,经营所得预缴纳税申报,零申报的那种,有一个人纳税失败 “申报失败,失败原因为【经营所得个人所得税月(季)度申报表为累计申报,系统检测到当前纳税人税款所属期为【2022-01至2022-03】月的申报数据发生了变动,请同步更正【2022-01至2022-03】月后的申报数据!】。” 然后我把4到7月的申报全部启动更正了,重报又失败 “申报失败,失败原因为【该申报记录不存在】” 请问这种情况要怎么操作
我做零申报,申报的时候出现:本月申报表计算后,上一属期的申报表发生变化,请重新进行税款计算后再进行申报表报送 我一直都是零申报,也没有填什么数据 老师,麻烦解答一下
本月申报表计算后,上一属期的申报表发生变化,请重新进行税款计算后再进行申报表报送。 我一直都是零申报,请问这个如何操作?非常感谢!
汇算清缴纳税申报主表显示可退税8490.33元,“申报错误更正”页面的申报税额栏为-8490.33,“申报结果查询”页面的申报金额栏显示为-8090.33,后进行了退税申请。所得税申报结束后要关联申报,所以回去更正申报只补勾选了“存在关联交易”。重新申报之后,“申报错误更正”页面的申报税额栏仍为-8490.33,但是“申报结果查询”页面的申报金额栏的显示却变为0。我有两个问题:①新汇算清缴申报表表示为可退税,为什么“申报结果查询”页面为0?②更正申报只补勾选了“存在关联交易”,那更正申报这一块之后,还要重新提交退税申请吗?
老师麻烦问一下,收到税务大数据预警提醒 1、研发费用加计扣除无形资产摊销额异常、存在违规加计扣除风险 1..1、需要准备研发费用辅助帐及资料、这个税务网站下载具体明细资料(哪个网站下载)? 1.2、无形资产摊销异常、1.21、外购无形资产、1.2.2、购买比较早2012-2013,中间2了4-5年没有进行无形资产摊销,从2023年开始摊销、这些有部分软件产品、无形资产出资、非专利技术等,税法这一块具体政策及要求、中间有一段时间中断没有摊销后期继续摊销(超过10年了)是否符合要求,如何说明?一般需要提供材料证明这些知识产权用于研发活动? 还有是否涉及工时比例分摊?(工时比例分摊?)、要求提交什么证明材料(除了合同还有什么?必要的)? 谢谢
老师,外账把之前3月的短期借款做成了其他应收款,在5月又貸其他应收款403396.22(其中本金),其他应收这笔账平了,现在改过来,她红冲了这两笔分录,现在她直接调整八月报表我看不懂这两个地方为什么这么調
老师好,公司在21年买进了一辆车,当时抵扣了进项税额,今年10月此车卖出,有二手车市场开出的发票但公司自己未开具发票,本月报税可以报未开票收入吗,税点应该按多少交呢
老师,制造业的代账怎么做呢?做机械的厂家。 成本怎么结转,是不是要做库存账?
中秋国庆公司聚餐是做什么费用
老师,在员工的工资里扣了工会会费,扣的这一部分工会会费申报个税的时候是减掉呢还是加在一起申报个税
未勾选的进项发票如何部分红冲
公司卖二手车是必须要二手车市场开票吗,二手车市场开了零税率发票是不是还需要公司再开
老师,你好,对于政府接管的商铺,交由第三方代售代租,租金或者房款由政府收,政府这边给第三方结佣金,我们作为第三方,收到佣金应该如何做账呢
2020年有一张19630的服务费发票 财务未核销 做账只做了:借:预付账款:19630 贷:银行存款:19630 我需要通过以前年度损益调整按摩,还是直接计管理费用