你好,是可以这样操作的
我给客户开发票开的单位是套,但是客户卖出去的时候开的单位是台,这样对他们有影响吗?
我们采购一批商品,别人给我们开的专票,然后我们销售出去,给客户,开专票,这样是合理的吧
老师,我们中秋的时候采购了一批月饼卖出去了,但是采购月饼只有清单没有采购发票,这样能入账么?能作为成本税前扣除么?卖出去的月饼是开了发票给客户的
老师,我们卖出去藤椅,开发票开藤椅,可是我们采购时候对方给我们开发票桌子是桌子椅子是椅子,分开这样开,但是都是藤椅这一个东西,影响抵税么
老师,我们是对公付款的,那客户给我开普票和专票都可以是吗
l老师 请问我公司收到一次性扩岗补贴怎么账务处理?
开付款凭证收款凭证转账凭证等原始凭证从哪里来有什么要求
老师:您好!问题是这样的,公司帮员工承担个税,例如:申报金额:15000,个税1000,做的以下分录,借:管理费用-工资16000,应付职工薪酬16000 发放 借:应付职工薪酬-工资16000 贷:库存现金/银行存款 15000 应交税费-应交个人所得税1000,这个申报金额是15000,对吗?还有这样垫付的个税在职工薪酬里面,可以税前扣除哈
年中接手的公司,外账发我的余额表里没有结转损益,我期初建账要怎么处理这部分的数据呢?
老师,请问正常做账的流程是先计提所得税再进行期末结转,还是先期末结转,再计提所得税?
房产税税务申报要报几个月
老师 出纳在转账时资金用途有具体要求吗
老师,我有一个业务不知道如何处理,比如公司借款给A员工,但是却转给了B员工,其实我私底下处理的还是挂在了A员工这里了,是因为B收到后又转给了A员工,但是现在款还回来了,我怎么做银行余额都不对,因为收到还款的是公户,然后A收到后又把他转到了私这里来,所以2个银行存款的科目我不知道怎么做,因为不做一个银行存款的凭证余额又对不上,做了其他应收款这里又多了一笔
想开劳务加工费的发票要有什么要求吗
老师,我上个月销项税50000元,进项税不是10月份✓选进项抵扣也可以吗,我✓选了。发现要交50000的税,,,吓到我了,,不是次月提交✓选还是得当月✓选的