你好,这里忽略就可以了。

;老师,我公司是小规模纳税人企业,季度销售额未超过30万,开具1%普通发票,享受免征,请问老师要不要在增值税附表减免税明细表填写免征2%的数据啊?一填的话就是负数了哦
老师,我刚看实操课老师举了这个例题:有个普票60万,无票收入5万,专票4万的题目,2022年第三季度不是都是免税的吗?没有超过45万就在主表1栏2栏,3栏填,还有16栏填,为什么超过45万在第10栏不填,要到减免税申报表里填!不是不管开多少票都是免税的吗?只要一年滚动不超过500万,就是小规模纳税人!
小规模纳税人,季度开了7万的销售额,申报增值税只填主表第10行就可以了吗,发票上税额是1%计算的,主表上税额是显示3%的数据,虽然应纳税额为0,这样还需要填增值税减免明细表吗老师?
老师好,第一季度开的全部是1%的普票,而且不超30万,只填主表就可以吧,为啥还提示减免表数据不通过
老师,问一下,就是23年第一季度增值税申报,普通发票有开具1%跟3%税额的,但是合计数没超过30万那我增值税申报表主表应该怎么填写?把1%跟3%不含税销售额总合计数填写就行?
公司收到知识产权补助,怎么做账 需要做台账吗,这笔款到时怎么支出,怎么进行专款专用,怎么区分
今天8点多开了一张20万的专票,会不会被税务预警啊,我查了一下小红书说不能在晚上8:00以后开票
购买的货款,后面不买了,后面冲红发票怎么处理,购买时分录借预付账款,贷银行存款,
跨境电商企业采购取得普票,能抵扣税点吗,还是直接按价税合计算采购成本
A公司将所持B公司股权转让给C公司,对价是C公司承接A公司部分债务。在计算印花税时,是否以C公司承接A公司这部分债务为计税依据,按产权转移书据计算计算缴纳印花税?
购买了一笔材料款,然后分两笔款转账的而且还不是一个账户,怎么做账?
小规模 老师请问一下 培训机构出租一间教室出去。开普通发票需要缴纳哪些税费?
小规模 老师请问一下,无票收入填税务申报的时候,是实际到账的金额申报吗?这个金额是含税的还是不含税收入呢
老师问一下培训机构寒假出租教室,应该计入什么收入?需要交哪些税费?
老师,怎样查往期特定工伤申报的数据?
这个月让弄的太吓人了
忽略这个提示就可以的,因为系统里面默认的是3%。
谢谢郭老师,您就是我心里的靠山!
不用客气,工作愉快。