你好,把原来的发票红冲,再开一张正确的发票。 做账也是一样先红冲原来的入账凭证,再做正确就可以了

2021年3月预开了1000吨货,含税金额1435100元,已经确认收入,货款也收到,今年3月才做的销售结算,实力销售990吨,含税金额1386738.43元,现在要退回货款48361.57元,账务要怎么处理,之前开的增值税专用发票要怎么办?
某企业在2018年11月1日销售商品一批,增值税专用发票上注明的款项为2000元,增值税税额为320元,企业为了及早收回货款而在合同中规定的现金折扣条件为:2/10,1/30,n/40。该企业销售时确认的应收账款应为()元A2320B2300C2280D2000
我们预收款可以确认现金折扣吗?比如客户预付款1800,我们按照2000元在系统上充值,我们后续实际提供的服务也是2000元的,差额作为财务费用-现金折扣。也就是说预收账款2000元,财务费用-现金折扣200,后面确认收入2000元。这个是可以的吗?现金折扣没有发票,金额太大了不好吧?税前扣除是不是必须要销售合同或者其他凭证为依据?
2月已经确认的应收账款和销项税凭证,已经申报增值税,现在3月客户修改了销售合同,实际合同金额和付款金额少了2000元,现在怎样做账调整呢
本月把收到的费用发票全部入账了,但是后来发现利润率太低了,当时做的分录是借:销售费用。应交增值税(进项),贷:应付账款。增值税已经缴纳,且进项税已全部认证。现在我应该怎样调整一下科目才能使利润率别那么低呢?
老师,我们付给客户的佣金需要申报什么税
老师,1万块钱稿酬所得要交多少个税?
老师,您好! 一: 我是建筑企业,现在接了一个钢结构专业分包项目,我做为钢结构专业分包方,按新政策我开几个点的发票,税务代码是哪一类? 二:我另一个项目,我是总包方,里面有钢结构施工,总个项目我开给业主怎么开票?是全部开9%,还是钢结构部份开13%,其他开9%?
老师,长沙新公司开通数电发票如何操作?
老师,所得税汇算清缴收到退税227.39会计账务如何处理
老师,销售使用过的包装物给别的公司,当时包装物做低值易耗品。已经入费用,现在怎么做账呢?还是开票给购货方
老师 如果我把对方开进来的发票做了入账标识后 后面对方需要红冲的话还可以红冲吗
公司有代开劳务发票申请,劳务人员在全国各地都有,如果劳务发生地选择公司地,那增值税是不是都交给公司地的税务局,
去年做了预付账款, 然后钱退回来了 要充预付账款吗?
老师,税务数字账户如何开通?
2月份没有开发票,做的是未开票申报,3月份开的票,开票金额是修改后的金额,怎样处理了
你好,分录是一样的红冲后再做一个正确的
多已经申报的销项税怎样处理了
多计提还是多交税呢