你好,可以做免税申报或者转内销

老师,我们商贸公司A跟我们国内生产企业B购买了产品,让B直接将产品发到我们客户C(境外的)可以吗?报关也让B公司报可以吗?如果B报关可以以我们的名头报关吗?如果不是以我们的名头报关的,我们后期要退进项税是不是退不了?
我们是跨境电商企业,货代报关的时候将我们的一批货产品名称报错,我们退不了税了,我们要怎么进行账务处理?要转内销吗?
我们是外贸公司,出口一批货物,是增值税特别管理,免税的,可以报关吗?要怎么账务处理,需要转内销处理吗?
我公司委托海口公司进口一批货物关税和增值税需要我们交,我们委托的也有货代,交款的时候我们怎么交,是在电子税务局签了三方协议扣款吗?是不是需要把电子税务局密码告诉货代公司清关的。
老师,我们8月出口一批货物,一张报关单上有多种商品,其中有一款商品不能退税,现在税局要求我们将不能退税的商品转内销,请问账目应该怎么做啊?已经申报的增值税如何更改?
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
请问平台销售产品都会打包快递发给客户,快递盒袋子这些计入什么费用
老师,我有个问题,就是我们公司是做人力资源的,今年增值税税法不是改了吗,人力资源外包不允许差额开票了,我们之前都是签的人力资源外包合同,发票开的差额,但是今年改了之后,我们前几个月还是按差额开的,发票写的人力资源外包,我们大多数员工都没有社保,这种情况下怎么办啊,员工和我们签合同,没交社保,用工单位还不符合劳务派遣,我们前四个月工资也给开出去了,用工单位要发票,我们这个发票得怎么开啊,我知道不合规了,但是怎么开,风险最低呢
没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 , 是年末就冲掉吗
发票标识做了好还是不做好?做了以后发票出现问题会有风险吗?
电商店铺收入如何申报
周一立马补交来得及吗
老师,现在住宿费,是不是变为生产生活服务,以前是住宿服务。
怎么免税申报?
有一个免税申报填写的如果报关了
是在报增值税的时候申报还是退税申报的时候申报填写?
那这种免税申报我只用把进项转为成本就可以了是吗?
是在报增值税的时候申报,免税就不申报退税了