咨询
Q

老师,本月做3月份的账,电子申报表有5000要交税,我做分录:借:应交税费-转出未交增值税 5000贷:应交税费-未交增值税5000,下月做账在借:应交税费-未交增值税 5000贷:银行存款5000这样吗

2023-04-12 13:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-12 13:57

你好,对的,分路就是这样做。

头像
快账用户7204 追问 2023-04-12 13:57

那应交税费-转出未交增值税不是一直在账上了吗

头像
齐红老师 解答 2023-04-12 13:59

你好,是的,你是一般纳税人还是小规模?

头像
快账用户7204 追问 2023-04-12 13:59

小规模和一般都有呢

头像
齐红老师 解答 2023-04-12 14:00

你好,小规模不需要用这么复杂,就是应交税费,应交增值税就可以了。 一般纳税人才需要这样做。

头像
快账用户7204 追问 2023-04-12 14:02

但是小规模不是有开专票过,有税金要交的呢,我这样不是应交税费-转出未交增值税 就挂账上了吗

头像
齐红老师 解答 2023-04-12 14:05

你好,有开过专票,也是做应交税费,应交增值税,不用做别的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,对的,分路就是这样做。
2023-04-12
您好,您这样做是对的。
2023-10-31
对的,是的,未交增值税没有余额了。
2023-03-31
您好 您们增值税下三级科目不留余额 都结转到应交税费-未交增值税就好了
2021-01-12
你好;  你之前做结转即可 ;  借  销项税 5000  ;,应交税费-应交增值税-转出未交增值税3000 贷进项税8000    ;这个是次月的结转分录 ;  然后  做 :借  应交税费-未交增值税3000贷  应交税费-应交增值税-转出未交增值税3000  ; 这样应交税费-未交增值税借方是 3000 ;贷方是10000 ; 那么一起缴纳 7000增值税即可; 按你上面写的; 你借贷方科目都不平哦 
2023-03-17
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×