你好 多交的记营业外支出
老师,铅笔的就是做账的数,跟报税相差0.01元怎么处理呢,2月份报1月的增值税时,销售金额:137614.69,销项税额:12385.31;但实际开票出去的销售金额137614.68,销项税额12385.32,都相差0.01,怎么办呢
老师,uk里销售税额与增值税报表里税额差0.01怎么办
老师你好,上季度增值税销项多做了0.01,怎么办
老师销项税额多报了0.01怎么办
老师,您好!偶尔申报时开出的发票和电子税务局自动弹出来的税额差0.01,这种情况0.01怎么处理?系统是销项税额少0.01,不含税金额多0.01,实际发票是金额少0.01,税金多0.01
老师麻烦写一下分录
。借营业外支出贷应交税费。
老师应交税费后面的二级科目尼老师
二级科目就是未交增值税。
老师是不是如果我少报了那就是借:应交税费-未交增值税,贷:营业外收入
对,就是这样处理的正确。
好的谢谢老师哦
不客气的,祝您工作愉快。