你把原来的60万入账充了成本的分录红冲,主营业务成本科目用以前年度损益调整来代替
老师我2021年2月暂估入库了一笔材料款8万元,我2022年4月份才收到对方开局的增值税专用发票,我冲红后,重新入账,这个对汇算清缴有影响吗?
一般纳税人2022.1月收到成本普票60万入账充了成本,2022.3月对方冲红了30万未告知,2023年4月份才发现对方冲红了, 请问这个怎么调账才不影响2022年企业所得税汇算清缴?
老师 这几天准备做汇算清缴时 发现2022年3月份有一笔暂估库存商品入账 19万元,并结转了成本,到现在都没有发票没有冲回,如果反结账到12月份 但是是12月在4季度时已经预交过所得税了 ,并且2023年已经做了3个的账务了 年初数也要变,问怎么处理最好!
老师,您好,请教一下,我们2022年12月假设开票100万,但是截止到目前只回款30万,剩余的70万后期回不回还不确定,但是现在汇算清缴,这100万没有对应的成本,导致收入高,我能不能把这70万未回款的发票部分在这个月红冲,这样就不用交企业所得税?
老师们我咨询个问题,目前我们红冲了去年11月开的这个495w的专利费转让的发票。(当时科技局的任务,相当于技术转让495w增值税税率是0 所得税500万以下减免)我所得税汇算清缴修改了牵扯到这个的报表,但是红冲的495万发票如何做账呢?我不想影响今年的收入和利润。去年做账是做的借:应收账款贷:主营业务收入,我今年红冲了咋做账呢,(借:应收账款(红字)贷以前年度损益调整(红字))这样做对不,是不是月末还要做个把以前年度损益结转到利润分配-未分配利润里边,但是这样做也影响本年的收入和利润了吧,。虽然账面我没红冲主营业务成本,但是申报有填写这个红冲的495w
最高浓度跟污染物排放量什么关系,自动弹出来的几倍,可以手动修改吗?
老师,办公室租金,一次性支付半年,小企业会计准则,我是一次性做管理费用?还是分期平摊做长期待摊费用?
经营范围有建筑劳务分包,开票能不能大堂服务费?
自媒体代运营费用,6月计入管理费用服务费 ,10月计入销售费用代运营费用可以吗,6月那时候没设置销售费用代运营费用科目
老师您好 公司购买进来的劳务费 需要缴纳印花
小规模纳税人:增值税应纳税额为0.48元,城市维护建设税为0.01元,合计应纳税额为0.49元。没有缴款单,是不是不行缴纳?
老师 我们公司员工租车给公司 免费 然后就是为了后面可以税前扣除加油费 但是员工没在个税系统申报工资 可以不?
老师你好一般纳税人建厂房花的费用对方开专票能抵税吗
50万代运营费用没取得发票,计入销售费用可以吗,汇算清缴前没取得发票再纳税调增
单位车24年卖给个人了,我公司给个人开了张发票,这个个人没办理过户手续,又卖给了另一个个人,对方开了张二手车交易发票,金额开了40万办理了过户,现在税务上说让我们以40万补税了,这种情况怎么处理?
只冲红了30万 还有30万没有冲红,那个分录是不是只做30万的红冲,之前的分录是 借 主营业务成本 60万(有6张10万的普票,其中3张对方冲红了) 贷 应付账款60万 请问调整后的分录是什么样的
借:以前年度损益调整30贷:应付账款