齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学您好,借:应交税费-增值税加计扣除,贷:其他收益/营业外收入。 附表四一般项目加计扣除,发生额和实际抵扣金额
老师,我说的是填写报表的时候怎么填写
同学您好,附表四一般项目加计扣除,发生额和实际抵扣金额填数据
老师是不是发生额减去抵扣金额然后在乘以10%
同学您好,是的没错, 是这样的
感谢老师,这个是只要有进项就要加计抵减的吗
学员您好,是的,对的
老师好,请问“加计抵减10%”怎么计算?
老师你好,我是现代服务业,加计抵减10%,因为之前11个月份没有填写抵减10%,12月份报表中可填写全年的进项加计抵减10%吗
老师您好,加计抵减10% 的这个怎么核算填写
老师您好!请问表四加计抵减这表怎么填?谢谢
老师您好,我想问下填写增值税报表的时候加计抵减怎么填写呢
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第二问 填权 是与开盘价进行比较吗 这个是固定的吗
可以再解释一下b和c吗
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老师,我说的是填写报表的时候怎么填写
同学您好,附表四一般项目加计扣除,发生额和实际抵扣金额填数据
老师是不是发生额减去抵扣金额然后在乘以10%
同学您好,是的没错, 是这样的
感谢老师,这个是只要有进项就要加计抵减的吗
学员您好,是的,对的