你好 差额记成营业外收支
老师,我把所有流水的累计数填进了科目累计借方和累计贷方,把投入的资金减掉这些费用所剩下的金额502893.28填进了银行存款的期初余额作为这个月的启动资金,然后试算不平衡,怎么修改调整
老师,因为项目预交的个人所得税导致科目余额表贷方余额是负数怎么办呢?」
老师你好,销项税金贷方余额0.01,应该是平日小数点误差的,这0.01可以用哪个科目去调平
老师您好,我的科目余额表上面个人所得税贷方有余额是怎么回事呢
老师您好,我的科目余额表上面应交税费-应交个人所得税贷方有余额,这个应该怎么调整
个体户销售单位名下的车,需要交固定资产处置税吗?
公司出钱购买的货车然后挂靠到运输公司,钱也打给运输公司了,实际车辆我们自己在用,让运输公司开票,他们开的是运输发票有风险吗
改题选项D为什么正确。
老师您好,我在结转成本的时候凭证后面需要放什么呢?
客户想付款商业承兑,商业承兑是不是白嫖供应商?公司是没办法用的,到期了也不会自动到账账户?只能通过套现取出来?
老师现在都是电子发票,怎么认证进项票呢,在哪认证
老师您好,我确认收入的凭证后面就放了发票。对应的合同是单独统一存档的。这样可以吗?
请教郭老师帮忙回答问题,谢谢
外部经销商帮我们销售产品,我们给对方发放佣金,对方给我们开发票的类目是什么,大类与二类科目
老师,第九章的股利政策会考计算么?
借应交税费,贷营业外收入,这样对吗?可以年底一起调整吗?还是本季度就调整
你这样做是对的。年末不用纳税调整。