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小规模纳税人以前年度误将进项税额计入待抵扣进项税额中,现在发现错误,如何做更正调整分录

2023-04-12 16:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-12 16:34

同学您好,同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的蓝字登记正确的就行

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快账用户2193 追问 2023-04-12 16:36

因为是很久之前的,所以只需要红字冲销,重新做是吗?以前年度都是增值税零申报

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齐红老师 解答 2023-04-12 16:38

你好,可以的, 没问题

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相关问题讨论
同学您好,同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的蓝字登记正确的就行
2023-04-12
您好 借:应交税金 -2550 贷:利润分配-未分配利润 2830.3-280.3=2550
2023-04-04
你好,调整分录是 借:以前年度损益调整等科目 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2021-01-12
你好 红冲错的  做正确的 
2023-02-16
你好,这个你想彻底调整就必须一点点查账看哪里出现问题
2021-12-18
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