你好 你没有不对 就是税局这个表没有改 还是原来3%的 因为这个1%是暂时的

老师,我们是小规模纳税人,公司这个季度开过10万的发票,一个季度是30万的免税额是吧?现在要申报这个季度的增值税,这个增值税申报表怎么填写?10万填写在哪里?是填写在第一栏吗? 那30万免税额需要填吗?
老师,今年小规模减按1%开票,我公司每季度不超过30万,不用交税的,在增值税申报表中,我是把当月的不含税销售额直接填在免税销售额里,还是应该填在3%征收率的那一栏,再填写减免税申报明细表啊
小规模纳税人增值税3%减免按1%缴纳,季度为未超过30万,我将收入填写到未达到起征点销售额,但是免税额是按照3%计算的,票面是1%,和票面税率不符,请问怎么申报增值税?
我们公司是小规模纳税人,2023年第一季度销售额不超过30万。开的是1%的发票,应交税费按1个点算的话2150.91,发票采集时也是这个税额。填写增值税报表时显示的减免税是6452.79(3个点算的),这样的话跟账务上的减免税有出入,是我哪里填的不对么?
老师您好,我们是小规模纳税人,5月份开了1个点的专票30万,现在申报表里面有减免税额,应纳税额是按3个点算的,有减征额,这样的话减免部分需要写会计分录吗
老师,银行收到货款,半年也没有开票,按正常来说是计未开票收入,但一般纳税人增值税13%,客户不想交税,要怎样把应收平了?
老师,请问人工就是成本的情况,是不是要将工资结转为成本的
老师,公户支出一笔信息服务费,但是发票还没有回来 请问怎么做分录
小规模企业,货物成本直接走的主营业务成本,假设:23年主营业务成本合计5万,,现在25年发现主营成本应该是3万元,另外2万是应该归费用上,问分录上怎么处理。
老师我们25年9月及25年12月 对公账户收到个人往转的设计费款,和工程款,但是我们一直也没开发票没事吧?那现在做账收到的个人转款就寄到往来账上是吧
老师,单位给个人反向开票的话,是不是都会选择核定一个税率来征税呀?因为他们的成本费用没办法归集,这样的话平时按照百分之0.5预缴的话,等到汇算清缴的时候是不是都会产生退税呀?
计提研发人员工资,含不含个人代扣代缴的费用?
请问京东后台的京豆,服务费,未开票怎么处理的账目
电脑端怎么访问会计学堂
老师,上级拨的固定资产增加实收资本需要缴纳印花税吗
你好 账上还是看票的
那我就不管直接申报了噢,是他们没有改么对不对
是的 坐标河北 这个是我们这边报税软件客服答复供参考
我们公司还有给客户出具的定额发票,需要入账么
这个不好意思 我们最近很少使用定额了 以下答复共参考 这个一般是视同普票 但是不知您的定额是否有预交过税款 要是没有预交和机打普票一样 预交话 这边不好解答 怕有地域错误 可以话您可以问下您税局大厅(一般电话咨询不用报公司名字)或软件客服 一般12366可以找到软件客服