库存现金单选:2019年、2018年、2017年 借:库存现金 贷:待处理财产损溢 借:待处理财产损溢 贷:其他应付款 营业外收入(无法查明原因)单选:2018年、2017年 借:待处理财产损溢 贷:库存现金 借:其他应收款 管理费用(无法查明原因) 贷:待处理财产损溢存货借:原材料等 贷:待处理财产损溢 借:待处理财产损溢 贷:管理费用判断:2019年、2017年; 多选:2019年 借:待处理财产损溢 贷:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额转出)(自然灾害不需转出) 借:原材料(收回残料) 其他应收款(应收取有关人员或保险公司赔款) 管理费用(管理不善) 营业外支出(非常损失) 贷:待处理财产损溢固定资产单选:2018年 按前期差错处理 借:固定资产(重置成本) 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:盈余公积 利润分配——未分配利润借:待处理财产损溢 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 借:营业外支出 贷:待处理财产损溢

3.大连逸仙卷烟厂是一般纳税人,适用13%增值税税率,城建税5%,教育费附加3%,主要生产高档卷烟,2019年5月份经济业务如下:5月1日,结存外购烟丝20万元;5月3日,购进已税烟丝,取得的增值税专用发票上注明价款10万元,已验收入库5月6日,发往大连五一烟丝厂烟叶20万元,委托加工烟丝。加工费8万元(不含税),对方开具增值税专用发票,烟丝厂无同类产品市场售价5月20日,6日委托加工烟丝收回,收回烟丝直接出售一半取得含税收入22.6万元,领用另一半用于生产卷烟,共产出50箱;5月27日,销售自产卷烟50箱,共取得不含税收入100万元,消费税率56%,定额税率150/标准箱5月27日,成本价销售外购烟丝取得收入10万元,开具增值税专用发票5月28日,没收27日销售卷烟逾期未收回的包装物押金2.26万元,消费税率56%,增值税率13%5月29日,收回委托个体户张成加工烟丝,直接出售取得不含税收入3.5万元(发出烟叶成本2万元,支付加工费0.106万元,张成自产同类烟丝市场售价3万元),开具增值税专用发票5月31日,结存外购烟丝5万元。
大连逸仙卷烟厂是一般纳税人,适用13%增值税税率,城建税5%,教育费附加3%,主要生产高档卷烟,2021年5月份经济业务如下:5月1日,结存外购烟丝20万元;5月3日,购进已税烟丝,取得的增值税专用发票上注明价款10万元,已验收入库5月6日,发往大连五一烟丝厂烟叶20万元,委托加工烟丝。加工费8万元(不含税),对方开具增值税专用发票,烟丝厂无同类产品市场售价5月20日,6日委托加工烟丝收回,收回烟丝直接出售一半取得含税收入22.6万元,领用另一半用于生产卷烟,共产出50箱;5月27日,销售自产卷烟50箱,共取得不含税收入100万元,消费税率56%,定额税率150/标准箱5月27日,成本价销售外购烟丝取得收入10万元,开具增值税专用发票5月28日,没收27日销售卷烟逾期未收回的包装物押金2.26万元,消费税率56%,增值税率13%5月29日,收回委托个体户张成加工烟丝,直接出售取得不含税收入3.5万元发出烟叶成本2万元,支付加工费0.106万元,张成自产同类烟丝市场售价3万元),开具增值税专用发票,5月31日,结存外购烟丝5万元。要求:完成增值税、消费税、城建税
大连逸仙卷烟厂是一般纳税人,适用13%增值税税率,城建税5%,教育费附加3%,主要生产高档卷烟,2021年5月份经济业务如下:5月1日,结存外购烟丝20万元;5月3日,购进已税烟丝,取得的增值税专用发票上注明价款10万元,已验收入库5月6日,发往大连五一烟丝厂烟叶20万元,委托加工烟丝。加工费8万元(不含税),对方开具增值税专用发票,烟丝厂无同类产品市场售价5月20日,6日委托加工烟丝收回,收回烟丝直接出售一半取得含税收入22.6万元,领用另一半用于生产卷烟,共产出50箱;5月27日,销售自产卷烟50箱,共取得不含税收入100万元,消费税率56%,定额税率150/标准箱5月27日,成本价销售外购烟丝取得收入10万元,开具增值税专用发票5月28日,没收27日销售卷烟逾期未收回的包装物押金2.26万元,消费税率56%,增值税率13%5月29日,收回委托个体户张成加工烟丝,直接出售取得不含税收入3.5万元发出烟叶成本2万元,支付加工费0.106万元,张成自产同类烟丝市场售价3万元),开具增值税专用发票,5月31日,结存外购烟丝5万元。要求:完成增值税、消费税、城建税
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电子税务局里边的待签收的文书 过期了 没有点开会怎么样
1年期和2年期的合同的话有啥区别不
老师付邮寄样件和退回产品运费计入什么科目
老师,劳务派遣公司,员工多,临时工也多。人来人往的。请问如何申报个税呀?
老师,收到的机动车统一发票可以直接抵扣吗
老师,小规模纳税人餐费发票是不是可以全额扣除
老师好,请问,付境外佣金,代扣代缴增值税,交税时,提示无该税种认定,线上电子税局可以操作吗,具体怎么操作
老师,公司注册资金200万,实收资本1774100,未分配利润10421.32,现在要减资到50万,法人已经从户上转走166万,这个交个税吗,怎么算呢
#提问,老师,23年的企业所得税,计提是6300,到24年年初上期初余额的时候记错了写成5800了,现在发现,这个需要怎么调整?
老师,成本占比一般是什么算的,是用成本除以不含税的销售收入吗?