您好,您这个做进项税额,然后转出。

去年是小规模,小规模期间进来的专票,在增值税发票平台里还在。今年升级为一般纳税人了,那去年小规模期间的专票怎么处理?是做认证抵扣还是做不抵扣勾选?
老师,公司由小规模升为一般纳税人,现在供应商给开的票都是专票了,但是这些业务都是小规模时候的业务,请问开过来的进账能抵扣吗?
21年11月18号从小规模升级成一般纳税人,小规模时期收到的4张专票(开票时期为10月),抵扣在21年12月份;22年11月份财务说专管员通知这4张票不能抵扣;要求补缴税金。请问这种情况如何处理
老师,我们4月刚升一般纳税人,小规模时也收到郭专票,现在升一般纳税人小规模时期的专票不能抵扣,但是系统里这些票都出来了,请问这些不能抵扣的发票需要怎么处理?
你好老师,我想问下,我们现在是小规模,手里有一些成本票是专票,如果我们明年把公司升成一般纳税人的话,手里这些专票还能抵扣吗
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
是需要先抵扣,然后做进项税额转出吗?转出之后,这个分录要怎么做?收到票时,已全额做普票使用了
你好是的。你如果已经做了,那么你就直接在表上认证了,然后填上转租就可以了,账上可以不用做。