同学您好,你好,不要 的,这种情况 不要的
现在公司有一批过期的库存商品需要做报废处理,我这边需要怎么处理呢,这批库存商品当初购进时没有进项税, 可以做借,待处理财产损益 贷库存商品 借管理费用 贷待处理财产损益
企业库存商品还剩一个月到期,报废时怎么处理?需要经过税务部门吗?
老师,单位执行小企业会计准则,现在发现上一年的成本少记了,当时做账,借:主营业务成本 贷:库存商品 ,这个月调整分录为 借:利润分配-未分配利润 贷:库存商品,这样做对吗?涉及到的企业所得税应该怎么处理?
老师好,我想问下,12月接到税务通知,需要补交企业所得税,我也补了。请问账务处理应该怎么弄?调的时候,只是调低了成本,多交了企税。做账的时候,购买的库存商品每个月都是全部结转成本的。
资产负债表存货期末数出现了负数,按税局要求补了企业取得税,分别在 2021 年,2022 年,2023 年企业汇算清缴调增一部分,现在 2023 年的账怎么调啊?尤其是存货部分。。之前入库的分录是借库存商品,贷预付账款, 出库的分录是借主营业务成本,贷库存商品。。现在需要把缴的企业所得税调整到库存商品吗?
老师您好我们公司承包给个人施工管网按装,个人给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
老师好,我们公司是一家服务公司,然后提供服务的时候需要要到1到3种物料,但是价格是算在服务费里面的,物料不单独收费。物料有进货发票,我想问这个物料是必须在我们给顾客开具的服务费发票上同时另起一行开出来注明赠送金额是零元,还是可以不用开关于物料的发票,直接月底把物料结转到成本。
老师,是这样的的,23年年底付给A一笔款付了57000元,有尾款3000元未付,但是对方开的60000元发票,一直挂账,然后现在对方说把之前的发票红冲了,开57000元给我们这样的话双方都平账,我之前做账 借原材料 53097.35 应交税费~待认证税额6902.65 贷银行存款57000 应付账款~A 3000 现在对方要把这张发票红冲,重新开一张金额57000的发票,不会做账了老师,这是2023年11月的,待认证税额也早就转成进项税额,原材料早已入到项目成本转为库存商品转到主营业务成本了
给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
老师密码咋改,执照密码。以前的密码不知道。123456不对。
老师:固定资产清理借方有余额,月底需要怎么处理?
老师你好!劳务公司签订合同为2023年,现在甲方把2022年未申报的工资给公司,2024年补申报,现在后台预警,需要提供银行记录,这样怎么处理
怎么看进项销和销项发票发票
您好,我们是初创公司,请问一下收到股东的钱,这个是记实收资本,还是其他应付款,这两个在账务处理和涉税,分别有啥不一样
请问老师审计报告出的时候,我现在才发现现金流量表跟实际的有出入,现在怎么办?
保存资料备查就可以了
提前多长时间提交报废申请单?销毁时要有什么手续吗?一定要到期才能销毁,是吗?
同学您好,是的没错, 是这样的企业可以自行规范