你好,正常来说不可以挂靠社保的,,但实际中约定了承担方式,开票结算也可以,账务没问题,但相关法律是不支持的哈。

老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
老师,像这种,零工资,社保挂靠这种,我问了下领导,领导说是,那几个人是,自己私下把要交的社保先转给老板娘,由公司帮他们代交社保。公司的工资表也是把这几个人做进去了的,就相当于,在账面上体现的,这几个挂靠社保的人,公司也是给他们发放工资,代扣社保的。(这种形式我可不可以理解为,虚列工资成本?)后面领导的意思是,这几个挂靠社保的人的工资,走现金发放。但是这个难道没有问题吗?公司正式员工,是走网银代发出去的工资,那几个挂靠社保的,走现金发放工资(实际没给他们发,因为那几个人是老板娘的爸妈,实际也不需要公司给他们发工资)。这种现象,我感觉就像是,虚增工资和社保成本。
亲想请教一下你:现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万(他并没有拿钱,是让公司出的钱,现在他在公司账上还有50万,公司扣除这个代付的30万后,还差他20万未结),现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他(因为对方还欠他一些钱,加上我们这个30万,合计有200万吧)这样操作可形吗?我的意见是内账是可以理解,站在外站的角度的话,这个账平不了是吧,因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司,我们的账平不了,所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万,(因为正常模式是甲方退回30万给到我们,他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的)这样操作相当于我们损失了30万的成本发票,所以要收挂靠人的7.5万税,2.这个账外账还是平不了是吧?
请问老师,目前有一家公司的法人挂社保在我司,并且需要给他发工资,应收未收的这笔款是由他名下的公司转款到我公司账上吗?,再由我们开票给对方,是这样账务处理吗? 他人在深圳上班,公司是中山市注册的,所以要买深圳的社保,当时就一直挂靠在我司账上了
老师好,目前有一家公司的法人挂社保在我们公司,因为有买社保所以需要给他发工资,应收未收的这笔款是由他名下的公司转款到我们公司账上,原来一直是开票出去的,这里账务处理是正确的吗?正常来讲挂靠在我们公司就只能当成是我们公司的员工,如有错误,请老师解答下正确的账务处理,谢谢
材料,施工,安措这三个项目不能同时开到一张发票上吗
公司个别员工每个月工资在15000以上,但社保按最低交的应该怎么给他发工资合适是分几个公司发还是在一个公司给他发
请问金蝶记账数据比较大的怎么用导入模板来处理记账呢?
一个制衣厂里面建了别墅,别墅是老板自己居住的,建筑面积是400平方米左右,需要交房产税吗?
我们有淘宝,抖音和京东,每个平台对应一个公司,不同的法人,只有抖音的法人是老板,但是事实上都是一个老板,淘宝下面有货款是老板直接付款的,挂在老板下面,后面报销给老板可以吗?这样有什么风险吗?
以前计入工程施工的进项发票,现在还能开销售发票出去吗?会计分录如何写呢
老师,我们是一般纳税人,拼多多店铺关店时,平台要求我们公司开票给它,开了40万,6%服务费给平台,然后才能关店,我们开出的这40万,账上做了冲减无票收入,增值税申报时也是冲减无票收入,现在税局那边说增值税比对不符,不能开发票,我的问题是我们做的对吗?应该和税局怎么解释?
差额征税-差额开票,电子发票(增值税专用发票),开票日期:2025年08月14日,人力资源服务*劳务费*及服务费,税率:星号,请问老师,可以这样开吗?2025年
公司增资变更股权流程
老师,工商年报里面的财务数据会根据年报自动导入过去吗