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老师好,目前有一家公司的法人挂社保在我们公司,因为有买社保所以需要给他发工资,应收未收的这笔款是由他名下的公司转款到我们公司账上,原来一直是开票出去的,这里账务处理是正确的吗?正常来讲挂靠在我们公司就只能当成是我们公司的员工,如有错误,请老师解答下正确的账务处理,谢谢

2023-04-13 09:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-13 09:49

你好,正常来说不可以挂靠社保的,,但实际中约定了承担方式,开票结算也可以,账务没问题,但相关法律是不支持的哈。

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你好,正常来说不可以挂靠社保的,,但实际中约定了承担方式,开票结算也可以,账务没问题,但相关法律是不支持的哈。
2023-04-13
您好,不用开票啊,发工资记和管理费用等,收到转来的钱冲减管理费用
2023-04-12
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2024-01-05
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2023-04-17
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2024-12-01
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