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老师您好!2023年4月银行转账工人工资43750,备注2022.6-2023年工资,这种账务处理怎么做分录呢?

2023-04-13 10:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-13 10:12

你好,同学,建议您分开2022年和2023年的工资 借,应付职工薪酬 贷,银行存款

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快账用户6934 追问 2023-04-13 10:17

老师,意思工资表也是要分开做吗?

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齐红老师 解答 2023-04-13 10:18

对的,区分出来,因为2022年企业所得税汇算工资要税前扣除

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快账用户6934 追问 2023-04-13 10:21

我这个企业是2022年3月注册的,2023.3月做了税务登记,2022年基本是没做啥账务

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快账用户6934 追问 2023-04-13 10:24

这种情况的话,如果直接做 借 主营业务成本 工资合计 贷 银行存款 这种可以吗? 因为工人工资10来个人,有的是3万多,有的是1万多。之后也不会给这些人在发工资了

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齐红老师 解答 2023-04-13 10:25

哦,那同学您可以直接记入23年的

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快账用户6934 追问 2023-04-13 10:25

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2023-04-13 10:32

不客气同学,希望帮到你

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你好,同学,建议您分开2022年和2023年的工资 借,应付职工薪酬 贷,银行存款
2023-04-13
借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬、工资、社保,这个是计提的 借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整 可以做到四月份。
2023-04-14
学员,你好。首先要把工资费用计提 借:管理费用/销售费用等 贷:应付职工薪酬 第二步因为工资已经发放了所以直接冲减其他应付款 借:应付职工薪酬 贷其他应付款。希望能帮助到你。(如果可以请帮忙评价下)
2024-04-11
借管理费用 工资,贷应付职工薪酬,工资,借应付职工薪酬 工资,贷银行
2020-10-20
你好同学, 借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应付款-社保 应交税费-应交个人所得税
2024-05-29
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