你好,按照复数填写。

请问老师本季度应为开红冲多,导致本季度营业收入和营业成本本季度为负,申报所得税本季度累计数低于2季度营业收入和营业成本累计数,专管员要我重新申报,可累计数还是正数,为什么专管员说我是负数呢?应该怎么办?
企业所得税季报时,销售收入只有一张负数发票,季报时销售收入该如何填写?填0还是填负数?
一季度冲红了发票导致收入成负数,问,季度企业所得税申报,收入那一栏是填负数还是填0。
老师中午好,企业所得税能填-收入吗,是这样子的,有一张票本来是12月要作废的,但是没有作废,到一月才冲红,而我这季度开票额度都没有大过那张红冲的额度,导致增值税填负数收入,企业所得税也要填负的收入,能这样填吗?
小规模公司,如果这个季度红冲了一张上个季度的发票,导致这个季度的开出发票是个负数,那增值税报表和企业所得税报表,就按照这个负数填吗?
老师好,我们公司是股东,投资给另一个公司的758000,我做成了其他应收款,调成借:长期股权投资,贷:其他应收款,那家公司注销,这758000作为投资损失,企业所得税税前扣除,借:投资收益758000,贷:长期股权投资758000,对吧
老师你好,我单位车保险10月赔偿2000元,当初做分录是借.银行存款2000,贷:预收账款2000,12月收到发票2000元,专票,并支付2000元修理费,怎么写分录
老师,我坏账做了营业外支出,汇算清缴的时候要调整交税吗
年底做了暂估,汇算清缴前收到发票后如何做账?如何处理收到的发票
老师好,上一任会计去年做账的时候把专票当普票做账了,今年想认证抵扣去年的专票可以吗?要怎么调整以前会计做的账呢?
老师,我们公司是一般纳税人,一般都是开具9%的发票。如果想要开具3%的发票是,是要想税务申请全部的项目按简易计税吗?还是可以针对单独某个项目申请简易计税?
去年交易性金融资产计提递延所得税负债,今年到期,同时也计提递延所得税负债,到期了递延所得税负债怎么处理?
我们做服务业的一些返利服务费,作为备查资料灵工一般留存哪些资料呢
补往年的 收入,要改申报过的财务报表?往年的账需要改吗?补的收入不开票,作为未开票收入申报
房东代开房租发票都要缴纳什么税,