你好,发票联是作为凭证的附件,抵扣联按月装订成册
老师,请问一下一般纳税人的进项票,发票联 抵扣联一起装订,还是说抵扣联要分开保管?我做是放以前装订了,但是看到个别会计只放发票联抵扣联另外放了。
老师 我是一般纳税人 开的进项票 一张抵扣联 一张记账联 做账时候附记账联 抵扣联自己保管起来吗
老师请问一下一般纳税人开专票,7月开了 8月冲红,是不是需要收回7月的发票联抵扣联 然后8月份也要红字信息表 记账联 发票联 抵扣联 全部装订起来啊
出口企业,一般纳税人,开了一张发票,没有退税,发票联和抵扣联,放到一起吗?还是没有退下来的这一张抵扣联,和退下来的所有发票抵扣联装订到一起
老师好,我是一般纳税人人销售方,本月开了红字发票,客户未认证,请问我红字发票的抵扣联需要和本月的增值税抵扣联装订在一起吗?就是红字的记账联和抵扣联怎么处理?
第五题到底是对还是错
北京朝阳区首次出口退税,税务局会上门核查吗?执照注册地址是否要求跟实际办公地址一致
注册码不知道,忘了,不知道
您好老师,温馨家园有职康站,肢体康复,温馨家园,智力康复4个项目,怎么分别做账?残联要求分别做账,要求负债表也要分开,温馨家园是一个单位,之前所有项目都在一个账套里,怎么分出4套账来?
怎么界定临时工,临时工的工资应该怎么发,需要扣个税吗?
转账的工资发放表用员工签字吗
老师,我们公司有个员工因为怀孕提出了停薪留职,然后因为之前她是在我们的联合实验室工作,合同签的是联合实验室的,实际为我们公司工作,现在合同也到期了,她的社保是想着在我们公司缴纳,她个人全额承担费用,然后我们目前也没有跟她签劳动合同,请问这个要怎么处理
民办非企业3月份开始有银行流水,6月份开通税务,没记账,可以把以前月份的银行流水都记在8月份吗
上季申报的未开票金额不对,怎么办
图一图二是题目和问题,图三是答案,不明白答案中圈起来那500是哪个数,啥意思?还需要确认下另外那两个红笔批注的意思对不对
两个不放在一起吗 不用一起装订吗?
你好,是的,不需要一起装订 的。 发票联是作为凭证的附件,抵扣联按月装订成册
哦 不管当月有没有抵扣当月的进项能抵扣的按月单独装订成册吗
你好,是的,是这样的
装订成册也是跟凭证一样折起来吗 有要求吗
你好,是的,是这样的 折成和凭证一样的大小就可以了
好的 还有别的事吗 购买方做账只用发票联和抵扣联就行了吗 还有什么该注意的吗
你好,没有其他方面的了