你好,发票联是作为凭证的附件,抵扣联按月装订成册

老师,请问一下一般纳税人的进项票,发票联 抵扣联一起装订,还是说抵扣联要分开保管?我做是放以前装订了,但是看到个别会计只放发票联抵扣联另外放了。
老师 我是一般纳税人 开的进项票 一张抵扣联 一张记账联 做账时候附记账联 抵扣联自己保管起来吗
老师请问一下一般纳税人开专票,7月开了 8月冲红,是不是需要收回7月的发票联抵扣联 然后8月份也要红字信息表 记账联 发票联 抵扣联 全部装订起来啊
出口企业,一般纳税人,开了一张发票,没有退税,发票联和抵扣联,放到一起吗?还是没有退下来的这一张抵扣联,和退下来的所有发票抵扣联装订到一起
老师好,我是一般纳税人人销售方,本月开了红字发票,客户未认证,请问我红字发票的抵扣联需要和本月的增值税抵扣联装订在一起吗?就是红字的记账联和抵扣联怎么处理?
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
两个不放在一起吗 不用一起装订吗?
你好,是的,不需要一起装订 的。 发票联是作为凭证的附件,抵扣联按月装订成册
哦 不管当月有没有抵扣当月的进项能抵扣的按月单独装订成册吗
你好,是的,是这样的
装订成册也是跟凭证一样折起来吗 有要求吗
你好,是的,是这样的 折成和凭证一样的大小就可以了
好的 还有别的事吗 购买方做账只用发票联和抵扣联就行了吗 还有什么该注意的吗
你好,没有其他方面的了