同学您好,增值税进项负数不需要认证抵扣

老师您 好,想请教一下,收到员工报销的通行费,是属于增值税电子普通发票,这种发票做账时,是可以抵扣进项税的是吗,要是可以抵扣进项的话,怎么认证这张发票呀,我进发票勾选平台里面,查到不到这张发票的
因为退货收到负数发票,账务处理该怎么做,认证抵扣试该怎么处理
开具销项发票一张,收到两张进项发票,认证了其中一张,两张进项发票都入账了。导致财报应交税费负数。可以吗?还需要做什么处理吗?没认证的发票可以不入账,等认证时再入账吗?如果多认证了,可以放着以后每个月抵扣一点吗?
收到增值税专用发票的抵扣联没有盖发票章,可以进行认证吗
收到的增值税进项负数发票,可以认证抵扣吗?怎么处理呀?
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
老师,你好,请问我们采购的一个原材料,合同价格是100174元,但是我们实际付款 10万。尾款不用付了。这个应该尾款应该怎么入账、计入营业外收入吗
公司从银行贷款了50万,这50万没有直接到公户上,而是转到一张存折上,年前打给法人的弟弟12万,由法人的弟弟再把这笔款转到公户上,这笔贷款是这样的用多少转出来多少,转出来的才开始记利息,放在存折上是不记利息的,今天又转了5万,这个分录应该怎么处理,
店铺是个人信息开的,能不能用自己名下的个体户来报店铺的收入呢,老师
老师好,对方开具维修费发票只开劳务*维修费,无明细清单问,老师这样可以吗?
老师,两个大项目经理做33家公司历害,还是一个项目经理做22个公司历害
多少钱现金支出比较合适?老板出差买几百块的东西都对公付款。他付了报销不挺好?财务都下班了嘞
做红冲会计处理同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的
销项负数发票上的税额,可以直接从本期的可认证发票的税额中减去吗?
同学您好,体现在进项转出里
需要做其他处理吗?
同学您好,你好,不要 的,这种情况 不要的
也就是做账的时候,要做应交税费-应交增值税-进项税额转出; 报税的时候,在电子税务局里,也填列一下进项税额转出吗?
老师,另一个问题,我刚接手的账目,没人交接。 我想问下,发票认证系统里的待认证进项税额是不是应该等于咱做账系统里的待认证进项税额呀?
同学您好,是的没错, 是这样的电子税务局里,也填列一下进项税额转出(自动带出)
不一定,系统里的数一般大于等于账务上的
老师,收到的进项负数发票,可以有两种做账思路吧? 1.可以直接红冲原来的会计科目,进项税额做成负数就行了吧? 2.会计科目直接做进项税额转出吧?
嗯嗯,老师,是的。 感觉发票系统中的待认证进项税额,应该等于咱做账系统里的待认证进项税额、进项税额等~。 我们现在发票系统中的待认证进项税额远远大于做账系统中的可认证的进项税额。我不知道是不是之前他们做账有问题,心里不踏实。
你好,可以的, 没问题
老师,你是说我说的两种做账思路,都可以吗?
同学您好,是的没错, 是这样的
两种做账思路,都可以
嗯嗯,老师,谢谢您。那报税系统里的进项税额转出的数据,系统自带出的是正数呀,还是负数呀?
不客气,有空给五星好评。
老师,企业所得税税负率一般在多少合适呀? 增值税税负率呢?
同学您好,你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考