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收到的增值税进项负数发票,可以认证抵扣吗?怎么处理呀?

2023-04-13 12:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-13 12:19

同学您好,增值税进项负数不需要认证抵扣

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齐红老师 解答 2023-04-13 12:19

做红冲会计处理同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的

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快账用户5654 追问 2023-04-13 12:24

销项负数发票上的税额,可以直接从本期的可认证发票的税额中减去吗?

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齐红老师 解答 2023-04-13 12:29

同学您好,体现在进项转出里

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快账用户5654 追问 2023-04-13 12:45

需要做其他处理吗?

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齐红老师 解答 2023-04-13 12:52

同学您好,你好,不要 的,这种情况 不要的

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快账用户5654 追问 2023-04-13 12:59

也就是做账的时候,要做应交税费-应交增值税-进项税额转出; 报税的时候,在电子税务局里,也填列一下进项税额转出吗?

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快账用户5654 追问 2023-04-13 13:01

老师,另一个问题,我刚接手的账目,没人交接。 我想问下,发票认证系统里的待认证进项税额是不是应该等于咱做账系统里的待认证进项税额呀?

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齐红老师 解答 2023-04-13 13:03

同学您好,是的没错, 是这样的电子税务局里,也填列一下进项税额转出(自动带出)

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齐红老师 解答 2023-04-13 13:04

不一定,系统里的数一般大于等于账务上的

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快账用户5654 追问 2023-04-13 13:10

老师,收到的进项负数发票,可以有两种做账思路吧? 1.可以直接红冲原来的会计科目,进项税额做成负数就行了吧? 2.会计科目直接做进项税额转出吧?

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快账用户5654 追问 2023-04-13 13:13

嗯嗯,老师,是的。 感觉发票系统中的待认证进项税额,应该等于咱做账系统里的待认证进项税额、进项税额等~。 我们现在发票系统中的待认证进项税额远远大于做账系统中的可认证的进项税额。我不知道是不是之前他们做账有问题,心里不踏实。

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齐红老师 解答 2023-04-13 13:21

你好,可以的, 没问题

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快账用户5654 追问 2023-04-13 13:23

老师,你是说我说的两种做账思路,都可以吗?

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齐红老师 解答 2023-04-13 13:25

同学您好,是的没错, 是这样的

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齐红老师 解答 2023-04-13 13:25

两种做账思路,都可以

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快账用户5654 追问 2023-04-13 13:29

嗯嗯,老师,谢谢您。那报税系统里的进项税额转出的数据,系统自带出的是正数呀,还是负数呀?

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齐红老师 解答 2023-04-13 13:33

不客气,有空给五星好评。

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快账用户5654 追问 2023-04-13 20:18

老师‍,企业所得税税负率一般在多少合适呀? 增值税税负率呢?

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齐红老师 解答 2023-04-13 20:31

同学您好,你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考

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同学您好,增值税进项负数不需要认证抵扣
2023-04-13
系统里点勾选不抵扣就可以。然后全额计入成本费用。
2023-05-06
这个有条件只有辅导期是可以这样操作,这个是8月认证发票,10月申报9月税的时候抵扣,还有这个最新这个说是之前没有填写进去现在也可以抵扣,可以填写,这个栏次,但是这个实务中我看反馈说还是填写不了,需要去税局大厅去填写这个才可以,就是之前认证但是附表2 忘记填写进去抵扣了,
2020-09-21
你好,未抵扣的进项发票(是今后打算认证抵扣的意思?)
2021-03-01
好,可以的,正常做账就行,做到应交税费待认证,认证了之后再转到进项。
2022-10-10
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