同学您好,增值税进项负数不需要认证抵扣

因为退货收到负数发票,账务处理该怎么做,认证抵扣试该怎么处理
开具销项发票一张,收到两张进项发票,认证了其中一张,两张进项发票都入账了。导致财报应交税费负数。可以吗?还需要做什么处理吗?没认证的发票可以不入账,等认证时再入账吗?如果多认证了,可以放着以后每个月抵扣一点吗?
收到增值税专用发票的抵扣联没有盖发票章,可以进行认证吗
收到的增值税进项负数发票,可以认证抵扣吗?怎么处理呀?
三月的增值税进项发票认证抵扣了,进入了增值税报表,征期结束后可以撤销已经认证的增值税进项发票吗?
退休人员,只交单工伤,社保基数那里怎么填?
我们公司是成立到现在一直需要缴纳房产税和土地使用税,这个房子是别人名下的,这两天税务局联系要是名下没有房产就取消一下房产税和土地使用税缴纳,这个需要提供什么相关材料?现在注册地址的房产联系人都没有
老师,请教下,之前开票 企业管理服务*管理费,现在开票是不是开: 生产生活服务*管理费?
我们要在外省设立一个分公司,请问是独立核算比较好,还是非独立核算?分公司没有业务
@朴老师,关联公司之间无偿借贷行为,需要视同销售么?需要开具发票么?还是到期还本操作就行?我们这两个公司都是一个老板,不过,其中一家持有另一家10%的股份,进行了无偿借款,涉及到的税种有哪些?
请问老师 5.15成立了一家个体 个体是季度申报是吗?需要报个税吗?谢谢您
郭老师,公司厂房租赁,这种公共进项,我们有一般计税和简易计税,需要转出吗
我想问一下,有一张费用发票专管员要调整,要我打印原始记账凭证,这个笔费用是比报销,包含好多科目,其中这个发票属于办公费,这张发票是500,但是这个记账凭证因为还有别的发票,他的办公费是5000,我现在需要改一下记账凭证吗?每一笔都列出吗?
6月中旬做5月账,6月已开的进项要全做进去吗?
老师好,公司采购人员日常在网上采购商品开票回来,可能设置了自动开票,把自己的生活用品也开到公司了,应该怎么处理呢?可以忽略不记账吗
做红冲会计处理同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的
销项负数发票上的税额,可以直接从本期的可认证发票的税额中减去吗?
同学您好,体现在进项转出里
需要做其他处理吗?
同学您好,你好,不要 的,这种情况 不要的
也就是做账的时候,要做应交税费-应交增值税-进项税额转出; 报税的时候,在电子税务局里,也填列一下进项税额转出吗?
老师,另一个问题,我刚接手的账目,没人交接。 我想问下,发票认证系统里的待认证进项税额是不是应该等于咱做账系统里的待认证进项税额呀?
同学您好,是的没错, 是这样的电子税务局里,也填列一下进项税额转出(自动带出)
不一定,系统里的数一般大于等于账务上的
老师,收到的进项负数发票,可以有两种做账思路吧? 1.可以直接红冲原来的会计科目,进项税额做成负数就行了吧? 2.会计科目直接做进项税额转出吧?
嗯嗯,老师,是的。 感觉发票系统中的待认证进项税额,应该等于咱做账系统里的待认证进项税额、进项税额等~。 我们现在发票系统中的待认证进项税额远远大于做账系统中的可认证的进项税额。我不知道是不是之前他们做账有问题,心里不踏实。
你好,可以的, 没问题
老师,你是说我说的两种做账思路,都可以吗?
同学您好,是的没错, 是这样的
两种做账思路,都可以
嗯嗯,老师,谢谢您。那报税系统里的进项税额转出的数据,系统自带出的是正数呀,还是负数呀?
不客气,有空给五星好评。
老师,企业所得税税负率一般在多少合适呀? 增值税税负率呢?
同学您好,你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考