同学你好 这个可以的 t

老师,我公司是建筑安装工程得小规模纳税人,我在7月份的时候开了25500的技术服务专票出去,计提了成本,借:主营业务成本24600,贷:应付账款-暂估成本24600,然后在10月份的时候收到了25500,我们之前是把这个项目承包给另外个公司做,10月份收到对方开的小规模的普票,款是11月份支付给对方公司的,我想问的是,我现在收到票了,要怎么样入账呢?
你好老师,我们公司借给其他公司一笔钱,在去年12月份对方归还了本金,并且收到对方给的5万的利息,我做了分录:借 应收利息,贷 财务费用,借 银行存款,贷 应收利息,现在2月份我给对方开了5万元的发票,我分录应该怎么写。借 ?,贷 其他业务收入 应交税费销项税额,借方应该是什么科目
你好老师,我们公司借给其他公司一笔钱,在去年12月份对方归还了本金,并且收到对方给的5万的利息,我做了分录:借 银行存款,贷 财务费用,现在2月份我给对方开了5万元的发票,我分录应该怎么写。借 ?,贷 其他业务收入 应交税费销项税额,借方应该是什么科目
老师,我们去年卖的商品100万,当时确认收入也收了钱,当时确认收入的分录,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交增值税 问题:但是现在4月份达成一致,对去年已销售的商品100万进行五折的商业折扣,对方公司给我们开红字发票信息表,我们给对方开负数发票,我们给对方退款50万, 那么我开的负数发票怎么做账呢?
老师,您好!我们公司上月用公账转账投标保证金5000元,当月对方公司已退回的,存入时借:其他应收款,货:银行存款,退回时借:银行存款,货:其他应收款,但退回的当天对方公司也经公账多转0.29元到我们公司,这个我问了负责的同事,说是那5000元的利息,这0.29元应该怎样入账呢?入财务费用-利息?还是入营业外收入呢?对方公司是遵义市公共资源交易中心的,回单的截图如下,谢谢老师的解答哦!
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,退回的税款里面是有城市维护建设费的,所以不可能1季度不计提税金及附加吧,怎么做分录才能都平账
某商业企业为增值税一般纳税人,2025年1月购进一批商品,取得的增值税专用发票上注明的价款为300万元,增值税税额为39万元,企业以收到的一张银行承兑汇票结算全款,不考虑其他因素,下列关于企业购进商品会计处理表述正确的是( )。 A.贷记"银行存款"科目339万元B.贷记"其他货币资金"科目339万元C.贷记"应收票据"科目339万元D.贷记"应付票据"科目339万元
老师就是是不是企业不可以连续五年亏损
您好,老师,请问如果上年度购买保险,最终结算时需要退费,其中有红字发票,那请问进项税额如何处理及做会计分录?谢谢
老师:企业所得税年报,成本票没有开回来,纳税调增。结果与财务报表比对不符。改财务报表年报的成本是吧?
公司种植甘蔗,分5年收割,第一年收割了1485.93吨,总成本980933.91元,其中收割的1485.93吨中有257吨是留作种苗的,257吨的售价是520元/吨,那257吨种苗记入生物资产,按4年折旧,那应该按成本单价还是按售价单价算入账金额?
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,怎么做分录才能都平账
销项进项都开的现代服务费,印花税按哪个税目申报
你好,采购了一台价值3千的倒角机,能不能直接入制造费用呢
打了官司用老板的欠付的7万。这个钱怎么给法人?还回去。还有交的那个公司的电费。都需要什么资料?