同学,你好 以做出差补贴给他
老师好,老板开自己的车出差办事,住宿费和加油费能不能计入管理费差旅费,目前公司账上没有车,还有就是老板就拿来一张住宿费发票,这个怎么做账啊?
老师,您好,员工自己开车出差,有公里数,有线路图,但是没有发票,我能做成出差补贴吗
老师,员工拿回来的出差发票里边有的只有回来的火车票,有的只有出去的火车票,而且住宿费和餐费打车费这些发票的时间也都混乱了,根本没法对应火车票是哪次出差的还是自己开车去的。我可以单独按交通费,住宿费,餐费单项明细报给他吗,不按差旅费那么报了
公司员工开自己的车出差,没有发票可以直接补贴车费,报销费用从公户出给他吗?
老师,老板出差开车去的,有些费用没有取得发票,我可以做出差补贴给他吗,自己开车去,有家有票和住宿票
老师,公司被拉成风险纳税人了,怎么处理啊
博物馆的账务处理有那些
老师,小规模纳税人的分公司,报税系统出现工会经费,这个我们也要交吗?以前没有
美元账户季度结息,用哪天汇率
老师,厂房出租的免租期是按照从租还是从价计算房产税呢
老师,我们有一个凭证现金收款,出纳那里没有这笔钱,但是之前的会计在电脑上做了这个凭证,实际找不到这张凭证纸,我怎么核对它的真实性呢
老师,现在公司在做下半年利润分析,收入这边按不含税收入列的,请问在算利润的时候还用扣除增值税吗?
收到银行利息怎么做分录
请问老师,收到银行发放的保理融资款计入什么科目?
老师,我这个公司是替别人中标的,A托这个公司给别人开了30多万的专票,然后A方给这个公司法人微信私下付了增值税,附加税1万多元,这个也属于虚开发票吗?
那写差旅报销单吗,还是就加油票和住宿票就可以抵,差旅补贴标准税务上有没有要求
还有,买醋花了4000多,取得发票,应该是送礼的,我是入什么费用
同学,你好 是的 差旅补贴标准税务上没有要求
就是必须写差旅费用报销单,注明出差日期以及交通工具和补贴金额,
同学,你好 嗯嗯,是的
那,买那个醋送礼,我入什么费用
同学,你好 管理费用-业务招待费
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利