你好,你用的是小准则吗?
请问下,小规模纳税人,19年度的附加税计提多了,今年一月红字冲减错了,按照,借:主营业务税金及附加,贷:应交税费(城建税,教育附加,地方教育附加,水利建设)这样做了,20年每月计提的税金及附加也有减免又陆续冲减,导致利润表税金及附加本年累计是负数,我该怎么重新做一个年初冲减的分录呢,没有以前年度损益调整科目。
老师,您好: 去年12月补计提的营业税金及附加错了,要怎么更正,是这样吗? 借:以前年度损益调整 贷应交税费-营业税金及附加 借:本年利润-未分配利润 贷:以前年度损益调整
老师你好上年12月份:借税金及附加2.25贷:应交税金印花税,计提印花税多计提了0.05元钱,现在咋样红冲去年多计提的款,如果金额很大会有影响吗
老师调账2019年的计提税金附加:教育附加,地方教育附加,城建税,有余额。以前没有冲掉,我要把他调平,我用借税金及附加 贷应交税费_教育附加等直接用红字冲销可以吧,跨年度冲销以后要其他还要做其他什么分录吗
老师好,如果税金及附加计提错了,多计提了,跨年度能把多计提的金额进行冲红吗?2022年的,现在能冲红不?
老师,客户的开票信息公司名称是“经销部”,合同中盖的公章是“经销处”,对方的公章可能把字刻错了,对我们卖方有影响吗?
请问老师,2012年的公司注册,资金实缴了,减资减股东有没有影响啊?
老师请问午托班请的老师看小孩午睡发的工资可以进主营业务成本吗?
老师:请问处理本公司使用过的二手车,账务处理怎么做啊?
老师好:我们公司的分公司在外地。分公司的收入由母公司确认,但费用还是由子公司承担,这样能行吗?
老师,我们这个月因客户上个月错开发票,多交了八千多的税,客户这个月重开了一张发票,我们多缴纳的税可以实行退税吗
老师,小规模劳务公司,23年项目,上月开了25万的普票,之前都是零申报,10月季报我财务报表应该怎么填写啊?以前都没有账的,只申报了法人的个税,其他费用都没有。
请问公户每一笔支出都要有发票吗?有的支出没发票有收据行不行?
请问当个季度企业所得税为负数的话,做账务处理时 需要结转企业所得税吗,这个分录要写吗,还是有要交时才写,亏损时不用写这个分录
请问老师,按月取得劳务报酬7000元,未退休人员,无社保,请问汇算清缴可以扣5000*12,可以扣专项附加么?
小准则是小规模纳税人的意思吗?我们的小规模纳税人
就是税务备案的时候,是不是小准则?因为科目不一样。你要是小准则就用未分配利润来冲。要是企业准则就用以前年度损益调整。
报税备案哪里能查到吗?
市税务局的备案信息里。
好的,我先查一下,谢谢您
我去回答其他学其他学员。我去回答其他学员问题了。
跨年的不能直接用原来相应的科目红字冲对吗?
你好 金额小的可以 重要性原则
好的,谢谢了
不客气的,祝您工作愉快。
新新老师好,是小企业会计准则,那分录咋做?
借应交税费贷未分配利润。
好的,谢谢您
不客气。祝工作愉快,问题解决,请好评。