借:营业外支出 贷:应收账款
有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商,现账面预收账款贷方余额:50应付账款贷方余额:100,请问我怎么样用预收账款冲应付账款,具体会计分录该怎么做... 有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商,现账面预收账款贷方余额:50 应付账款贷方余额:100,请问我怎么样用预收账款冲应付账款,具体会计分录该怎么做
你好 老师 客户开给我们的考核单 我们给对方写的收据 收到现金 客户是可以拿着我们写的收据做账 那么我们做账怎么做?做账依据是什么
老师好,我们收到一个客户的汇票,借:应收票据 贷应收账款,我们将这个票据质押给银行取得借款该怎么做分录?
同一个客户预收账款贷方余额9142.78,应收账款贷方余额993.4,现在已开票7325,怎么冲这个预收应收账款呢老师?分录给我写一下!
你好 老师 客户给我们开个一个收据 上面写的收款方式是冲账, 收款事由是罚款? 这个我应该怎么做账呢 分录怎么写
个体户可以开专用发票 用于出口货物退税吗?
请问自然人个税怎么填报,在哪个网页填报
核定的是5万多,实际开票开了7万多,是填在哪里?填未达起征点那里吗?
老师,工信局要牡丹公园湖面预警系统项目,所有支付凭证呢。这个从银行存款明细账里找嘛?
单位个税都可以在自然人电子税务局上申报吗?北京的可以吗?
老师,客户付了钱我发货给他是 借:银行存款,贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 销项税 ?
目前公司停产状态,没有收入和成本,本期调整以前错误凭证,红冲主营业务成本12万,红冲的成本12万在财务报表上有没有问题?
朴老师,请问,简易计税和一般计税同时申报的,进项要不要转出?
老师 申报残保金的时候 那些申报的劳务人员 没交五险一金的算在在职人工人数里吗
没抵扣的发票暂不入账,等抵扣时再入账可以吗?
明年汇算清缴 这营业外支出要纳税调整的哈 他们又不给我们开票
这个不需要发票的,直接扣除
明年汇算清缴不需要做纳税调增是么
需要对方写明扣款的事由,或者出个扣款通知
好的 知道了 谢谢哈
这样的营业外支出 是不需要纳税调整的哈
是的,这样的营业外支出 不需要纳税调整