同学你好 对的 这个要写的

老师是不是如果我少报了那就是借:应交税费-未交增值税,贷:营业外收入,,老师就是这个营业外收入后面是不是还要写一笔分录,就是借:营业外收入 贷:银行存款
老师是不是如果我少报了那就是借:应交税费-未交增值税,贷:营业外收入,,老师就是这个营业外收入后面是不是还要写一笔分录,就是借:营业外收入 贷:银行存款
老师您好,我想问一下,就是我们公司购进库存商品以后,嗯转手就卖给对方了,然后对给对方开了发票,然后我们销售的这个分录怎么做,然后那个款项也打给我们了,我们是不是做借银行存款贷主营业务收入贷款的应交税费,应交增值税,借应交税费应交增值税贷营业外收入,政府补助,同时做借主营业务成本贷库存商品
我们月收入不到5万,正常每月不用交增值税。比如每月营业收入40000。做账是:借银行存款,贷主营收入40000,应交增值税400;然后借:应交增值税1200(40000*3%)贷营业外收入1200吗。重点是每笔分录的金额,应该计入增值税和应该计入营业外收入的金额
老师你好,我是小规模,月底结转增值税的时候写了分录: 借:应交税费——应交增值税 贷:营业外收入 那么这个营业外收入是不是还要在月末结转呢,应该怎么写分录
我司员工都是劳务派遣,开的劳务费发票。账务怎么处理
我司在保税区一个仓库,客户进口货物后储藏在我司仓库里,然后再转口到其他国家。是出口业务吗
老师,请问劳务派遣公司差额开票专票进项可以抵扣吗?税率几个点?
老板要把公司转出去后,把之前的账务全销毁,会计会有责任吗?
可以不良仓出货吗 不是应该不良仓转成品仓出库吗 有什么影响吗
老师好,销售二手车,借:银行存款贷:固定资产清理 应交税额-应交增值税(销项税额),固定资产清理要写二级科目吗
老师供应商给企业1月和2月开具专票有问题,企业未入账也未进行抵扣,供应商如果这个月让红冲的话,不影响企业3月申报吧,企业3月申报表中应该不会出现负数吧
老师,我25年8月份开了一张发票,已经做了现金收款了,但现在对方客户要求我们这张发票红冲重开!我想问,这张发票我可以红冲重开吗?红冲后,我的账要怎么调整?谢谢!
老师,你好 公司用公户付款,对方提供的是对方的私户,对公司有什么影响吗?
请问我公司是出口贸易企业,企业所得税年度汇算清缴203境外所得信息需要填写吗?