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老师好,我想请问下销售的提成 年结的 请问怎么计提,现在要发一部分,留一部分该怎么做分录?

2023-04-14 10:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-14 10:41

按实际发放的申报个税

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快账用户9419 追问 2023-04-14 10:42

老师我想问留的两万多该计入哪个科目

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齐红老师 解答 2023-04-14 10:48

计应付职工薪酬科目

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快账用户9419 追问 2023-04-14 10:56

谢谢老师回复

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齐红老师 解答 2023-04-14 11:02

不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!

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按实际发放的申报个税
2023-04-14
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款 库存现金
2023-03-03
你好,先补计提 借:以前年度损益调整  等科目   ,       贷:应付职工薪酬—工资 然后发放 借:应付职工薪酬—工资 ,     贷:银行存款等科目  
2023-04-13
借应付职工薪酬、劳务费贷银行存款。
2022-08-18
计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)      应交税费——应交个人所得税 银行存款
2024-04-27
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