你好,用利润分配未分配利润来做的。
你好,三月份企业收入稳岗补贴两千多,做了营业外收入-其他收益,导致报表导出来的时候未分配利润期末数减去年初数和净利润本年累计数产生了这两千多的差额,我需要怎么调整呢
老师,我2022年12月,做错了一笔营业外收入,应该做应收账款的,我是不是可以在2023年1月调整,直接调整未分配利润,这样就不用去改报表了
老师,我想问一下,嗯就是因为享受政策减免的退税,比如2021年12月计提了印花税,2022年1月份做了缴纳,2022年5月份收到了退税。那我在2022年直接做营业外收入,不用做以前年度损益调整,对吧。如果是因为多缴退税,是不是得就得做以前年度损益调整了?
2022年11月份营业外收入—政府补助都做了150000元元,我现在调整到2023年3月份,会计分录怎么做呢,是营业外收入直接减,还是直接利润分配减呢
主营业务业务本年3月份多记录10万元,本年12月份才发现要怎么做账务处理,会计分录怎么写?是要红冲本年利润还是主营业务收入呢。
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
统计事项的企业不属于以下前面必须打勾吗
做到利润分配,要更正哪些报表呢
你好,你这个是专款专用的吗?
财务报表不需要修改,就是汇算清缴的时候你调整一下就行。
就是跟财政局签订的,一年交200万元的税可以退20%,汇算清缴要调整哪些
不是的,我的意思是这个钱是不是专款专用的,用在专用的项目上。
不是专用
纳税调整明细表收入类里面有一个其他带教里面填写税收金额
带教是啥意思?
税收金额刚才打错了