你好 第一道工序的完工率=(60*50%)/100 第二道工序的完工率=(60%2B30*50%)/100 第三道工序的完工率=(60%2B30%2B10*50%)/100 完工产品成本=150000*600/(600%2B400)%2B(40000%2B8000)*600/(600%2B在产品约当产量) 月末在产品成本=150000*400/(600%2B400)%2B(40000%2B8000)*在产品约当产量/(600%2B在产品约当产量)

某企业生产甲产品要经过三道工序,加工完成本月份完工,产品产量为600件,月末在产品400件,其中第一道工序100件第二道工序120减第三道工序180件,完工产品工时定额为100小时,其中第一道工序工时定额60小时,第二道工序工时定额30小时,第三道工序,工时定额10小时原材料再生产开始时一次投入累计直接材料费用¥150,000直接工资费用40000,制造造费用¥80,000。(1)分工计算在产品完工率(2)用约当产量法计算完工产品与月末在产品成本
4.核算题【核算题1】目的∶练习生产费用的约当产量分配法。资料某企业生产甲产品要经过三道工序加工完成,本月份完工产品产量为600件,月末在产品400件,其中第一道工序100件,第二道工序120件,第三道工序180件;完工产品工时定额为100小时,其中第一道工序工时定额60小时,第二道工序工时定额30小时,第三道工序工时定额10小时;原材料在生产开始时一次投入。累计直接材料费用150000元,直接工资费用4000元,制造费用80000元。宴求∶(1)分工序计算在产品完工率;(2)用约当产量法计算完工产品与月末在产品成本。
B企业生产的甲产品由三道工序完成,原材料在每道工序开始时一次性投入,月末在产品的完工程度为50%。有关资料为如下:(1)生产费用资料(单位:元)月初在产品本月发生费用定额直接材料2400096000400元/件直接人工4200260001.2元/小时制造费用6400280001.6元/小时(2)甲产品工时定额:第一道工序40小时,第二道工序30小时,第三道工序20小时。(3)甲产品耗用原材料的费用定额:第一道工序100元,第二道工序180元,第三道工序120元。(4)月末在产品的数量:第一道工序80件,第二道工序60件,第三道工序50件。要求:(1)根据上述资料计算月末在产品定额成本。
甲产品完工产品与在产品之间费用的分配采用约当产量比例法(加权平均法)进行。有关资料如下:1)本月完工产品1000件。2)本月月初在产品200件,其中第一道工序为50件,第二道工序为90件,第三道工序为60件。3)本月月末在产品240件,其中第一道工序为80件,第二道工序为60件,第三道工序为100件。4)甲产品的原材料在各工序陆续投入,其投料程度与加工进度不一致。甲产品的原材料消耗定额为120千克,其中第一道工序60千克,第二道工序30千克,第三道工序30千克。5)甲产品的工时消耗定额为20小时,其中第一道工序4小时,第二道工序10小时,第三道工序6小时。6)月初在产品生产费用为:直接材料费用6000元,直接人工费用2400元,制造费用3000元;本月生产费用为:直接材料费用36365元,直接人工费用15520元,制造费用20520元。求:分配月末完工产品和在产品成本
资料:某企业生产甲产品要经过三道工序加工完成,本月份完工产品产量为600件,月末在产品400件,其中:第一道工序100件,第二道工序120件,第三道工序180件;完工产品工时定额为100小时,其中第一道工序60小时,第二道工序30小时,第三道工序10小时,原材料生产开始一次投入,累计直接材料费用150000元,直接工资费用40000元,制造费用80000元。要求:(1)分工序计算在产品完工率(2)用约当产量比例法计算完工产品与月末在产品成本
老师好!新注册的贸易有限公司营业范围有信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,请问能用什么费用做为成本票做账?
老师:公司只有一个法人,他也是投资者,公司营业执照类型是:有限责任公司(自然人独资或控股),怎么发工资,和申报个税?
老师,广州美业公司,这个有招销售人员做销售,但货是武汉公司发货,这样税务上合规吗?有没有什么问题要注意?
乡镇村里房产及土地,用于存粮食,属于房土两税免征范围,不用采集对吗?
老师,公司是独资企业,老板就是法人,公司能发工资给他吗?申报个人所得税?
老师,我公司做的是劳务派遣,本月本来应该给甲方公司开具发票,总额是100万。但有两家公司正在更名,4月再给补开发票。实际开出发票是80万。 老师,我账上确认收入是100万,实际开票是80万,电子税务局出来的。增值税和附加税和我计提的不一样,这个情况我要做
朴老师,我公司是小规模纳税人,报税的收入比账上的收入多了0.03,可能就是因为报税的时候是含税总收入/1.01,做账的时候是按月来,每月又有很多笔收入,每笔收入/1.01,所以四舍五入产生的差额。这样的话,我该怎么办呢?是改增值税和企业所得税的申报表,还是改账呢,还是不需要改呢?
老师好请问公司开进来的乱七八糟的进项发票一些与公司无关的进项费用发票比如母婴用品和服装之类的该怎么账务处理?
老师,你好,请问广东个体户25年12月开户的,请问25年12月所属期需要季度申报吗?需要年度申报吗?
老师,我们收到客户打到银行98624.9客户实际提货94057,这个收他十个点税金,客户又打到我们订货厂里20186这个我们可以直接开我们订货产品,这个20186不开发票,现在要退客户钱,业务说十个点税金从20186里扣,现在要退钱。如何计算