你好,季度申报的时候,按1%的税率申报 然后申请红冲,开具正确税率的发票

老师,你好。我想问下,上个季度,我开的是3%的发票,按照政策减免至1%。填写了增值税减免税申报明细表。这个季度按照政策我开具了免税发票。但是报税时因为上个季度有余额,所以必须让我填期初余额。但是在减免性质里面找不到减免至1%的选项了。我该怎么处理。
请问老师,23年小规模税率是1%,但是政策还没出来的时候开了免税的发票。那么季度申报税的时候报表如何填写?
老师,您好!1月份小规模征收率政策没有出来的时候,好多开的是免税的发票,当时税务说是可以不用追回,申报的时候按1%征收就行,那我账务上该怎么做呢?
老师,我们这个小规模在年初增值税优惠政策还没出来前,开了3%税率的发票。后面出台1%的优惠政策,请问我现在申报增值税,这个应纳税额的数据应该怎么填??还是只能当时1月份怎么开的,就按照当时的税额交?
老师您好,我们是小规模纳税人,22年年底,开了一张普票,当时是免税的,然后当时开了纸质上写作废,系统没有作废,在23年才发现,23年这张普票作了负数发票,现在报第一季度的税,税务局说要去更正22年第四季度的税,那么23年怎么做帐
汇算清缴业务招待费如何填写
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老师现金流量表的编制方法科目有吗,货币资金属于销售商品提供劳务收到的现金吗?
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老师,想咨询一下企税汇算清缴的问题
老师请问,25年8月之前我们是高薪技术企业,之后我们自愿放弃高薪啦,也没有研发啦,也不享受加计扣除啦,我现在在做25年汇算时,那2张高技术优惠明细表和研发加计扣除表就不用填写啦是吧
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同一个控制人控制了四家企业,用了不同的法人,用了同一个办公地址,同一个邮箱,这种能不能符合税务稽查局立案标准
老师您好,交接过来的账本,对方打出来但是没有装订,提醒对方打印,对方说没有打印机
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但是现在申报呀,上边有免税的,咋办
你好,这部分的收入,本来就是免征增值税啊
这个正好是我当时开票的免税额
(是针对这个回复有什么疑问吗)
不理解为什么是免税
你好,23年1月初开了283298元的发票,季度收入低于30万免征增值税的啊
但是我一月份专票开了236674.6元 普票1%的开了341813.88 这个免税的开了283298
你好,是一季度合计收入已经超过了30万?
对,我给您发的图片您能看到吗?那是税务局引导式申报的报表
你好,一季度合计收入已经超过了30万,这种情况是不免征增值税的
那在电子税务局里边如何申报?
你好,一季度合计收入已经超过了30万,有开具专用发票吗?
但是我一月份专票开了236674.6元 普票1%的开了341813.88 这个免税的开了283298
你好,专用发票是自开的,还是去税局代开的?
自己开的
你好,专用发票是自开的,全部不含税收入填写第一行就好了