你好; 你红冲是冲的免税税率 ;然后再 开了1% ; 你这个业务到底是好久的业务 ? 怎么 重新开; 是按1% ; 这个是23.1月开始的业务才会按1%开票的

老师我想问一下,前年做了无票收入,去年把他冲红了,但是报税的时候没有把这个反应到报表上面去,去年是因为增值税减免,没有发现问题,今年开了票,收入跟系统里面一样的,但是增值税账本显示的税额是今年的1-3季度的税额减去以前冲红的那笔税额,而系统只显示今年开票的税额,这样导致系统税额跟账本上的税额不一致,老师这样该怎么调呢
老师,报税遇到一季度红冲了一笔去年10月发票,去年10月是免税,今年1季度红冲的也是免税,但是现在报增值税的时候实际发生税额和扣除了红冲票后的金额算出来税率金额不样,该怎么申报
老师 我今年二月的时候冲红了一张去年的免税发票 重新开了百分之一的 结果就是税没有少 但是收入冲减少了 这样的话我在第一季度申报的主管税务告知如果季度超了30就不能在当季冲销 等到几幅免税的时候可以冲 结果当时申报表我就是申报的税控那里280万 但是总收入290万 这样的话就等于税控冲了但是总额没冲 税就交的一个点 但是我季度销售额还是高 升一般纳税人了 以后就没有机会冲销掉那部分免税收入了 您看我这种情况应该怎么办
老师,我这边23年没有销售也没有开票,但是现在开了一张红冲的票,红冲去年的销售额,这个账上应该怎么入账?增值税申报表要填写负数吗?
老师,我这边23年没有销售也没有开票,但是现在开了一张红冲的票,红冲去年的销售额,这个账上应该怎么入账?增值税申报表要填写负数吗?
我公司做渣土运输的,是一般纳税人,有私人的车子挂靠到到我公司。我给工地开10万运费,工地给我公司补0.09增值税,我公司需要给他们私人结算运费,我应该收他们几个点的费用。
老师,企业所得税年报,营业外收入需要调增50.24元,这里属于小微企业,我没有选填写A101010\\101020\\103000,这些表,我要怎么去调
零报税,是每月报一次吗?
老师 就是新建的厂房 老板想看投进去多少钱 我看哪些科目啊
老师,返聘退休人员应该签什么合同?在申报时又该如何申报?
公司以前给员工居住或者办公的租住的单子,后因办公地点取消,所以提前退租,导致没有到期就停止租房了,然后当时这个押金也没有给退,有个几万块钱,像这种情况,如何处理?租住的是个人的房子,没有发票, 现在的押金。无法收回,然后让办公室的人员写一个情况说明,附在凭证后面能税前扣除吗?
找会计工作需要必须有中级职称吗
老师,生产成本,辅助生产成本是个啥?怎么又出来了一个这个科目?以前没见过?
如果账上的汽车固定资产残值还有1万多开给个人了,然后个人自己去二手车市场过户,二车市场开支的发票,如果金额高于1万多,这个是不是有税务预警
公司出售固定资产,汽车开给个人的,个人自己去过户了,然后二手车市场开了个那个发票嘛,但是那个发票没有给公司留存,这个是不是需要问对方要过来?