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老师你好,公司注销,资产负债表的实收资本 盈余公积和未分配利润怎么处理,分录怎么做

2023-04-14 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-14 14:54

同学您好,您好,注销一般要将资产负债清理为0只余实收资本,往来没法清理的记入营业外收支,有利润未分配的交纳20%分红税后分给股东

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齐红老师 解答 2023-04-14 14:55

借:实收资本,盈余公积和未分配利润贷银行存款

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快账用户8234 追问 2023-04-14 14:58

实收资本是无形资产怎么处理,无形资产也有余额

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齐红老师 解答 2023-04-14 15:03

借:银行存款,累计摊销,贷:无形资产,资产处置损益

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同学您好,您好,注销一般要将资产负债清理为0只余实收资本,往来没法清理的记入营业外收支,有利润未分配的交纳20%分红税后分给股东
2023-04-14
你好,不是的,是指本期提取的。
2021-07-25
您好 做计提的时候相同的红字分录冲回
2022-01-24
您好,是否有以前年度损益调整或审计调整
2021-05-19
“盈余公积 - 法定盈余公积” 贷方余额 8862116.98 元,表示累计计提的法定盈余公积的余额。 “利润分配 - 提取法定盈余公积” 贷方余额 5725629.3 元,通常表示当年提取的法定盈余公积。 资产负债表上 “盈余公积” 项目应填列 “盈余公积 - 法定盈余公积” 的贷方余额 8862116.98 元。 “未分配利润” 项目应填列 “利润分配 - 未分配利润” 的贷方余额 163532675.39 元。 “利润分配 - 提取法定盈余公积” 贷方余额 5725629.3 元在年末会转入 “利润分配 - 未分配利润” 科目。
2024-08-22
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