你核定 的是季度就按1-3月

老师: 2021年12月份产生的技术开发合同, 2022年1月申报的时候,税款所属期是选择2021年12月,还是2022年1月? 另外:技术开发合同。印花税申报选择:技术合同 就可以吧
公司报印花税是按次申报,但是进行了税源采集后,在申报界面时,显示无可申报的水源信息,请问按次申报的这种,是多久进行缴费呀
个体工商户1月2号申报印花税,让税源采集,采集过程中提示“您的[税款所属期起]【2022-10-01】[税款所属期止]【2022-12-31】无认定信息,请选择其他税款所属期采集或者在申报期限类型选择[按次申报]!”我按次申报后点击保存,提示如照片所示,如何处理?
今年申报的财产和行为税申报税款期是选择1-3月份吗?选择印花税后显示无可申报的税源信息
老师,我们公司按期应申报里面没有印花税,之前也没有申报过印花税过,我点击如下:其他申报--财产和行为税纳税申报--印花税(提示所选申报表当前属期无可申报的税源信息!请检查该属期是否已申报或未采集税源。如需检查或采集税源,请点击【税源采集】,直接进入当前税种采集页面。)---- 我改为综合申报点击如下---印花税税源采集---进去点击按此请问是这样吗?
老师,我们小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,现在年底汇算清年报缴退回税款3200,退回的税款怎么去做会计分录?麻烦会计分录指导一下,谢谢老师
酒店接收房租发票,需要缴纳印花税吗
老师下午好,发现25年11月份一笔记错了,一张发票金额输错了,要如何处理?
老师,我们公司是一般纳税人,前几年花10万买了一辆二手车,今天给卖了,已经计提折旧8万,卖了3万,我们申报增值税的时候是不是得申报上卖车的这笔收入?记账费时候这笔收入怎么记账?
做账报税汇率用的是实际汇率还是中国人民银行汇率
老师 异地迁移公司 迁回来为什么没有蓝字开票需要怎么操作
你好!员工去外地参加会议产生的车费,可以做会议费吗
老师,发给个别员工的福利费用不用申报个税?
老师,收到一张装修工人代开的人工费发票,金额在4000元以下,那么交税交多少,产生的税是不是要在支付给人工的付款里扣除再发
老师好,我们交给厂家的保证金,产生的利息1千多,这笔款需要交税吗,厂家无法出具说明,只是给钱了。
好的,计税金额是填报税的那个收入吗
对的,同学,是这样的
请问老师通用申报表是怎么填写?
按你们营业收入申报,同学
谢谢老师,已经全部弄好了,每次都要麻烦你们啦
好的呢,同学,祝你生活愉快