你好,2022年有印花税没交,所属期是不可以填写今年的 需要去税局大厅补做申报缴纳

老师你好:我们是2021年12月24日签的是建筑安装合同,2022年3月31日俊工,是按次交印花税,印花税所属期怎么填?
老师想问下,我们今年报了加计抵减声明,但一直没计提,税务局说这个月可以一并把今年的计提,这样的话我在哪里填写今年的加计抵减总额,是和本月的加计抵减额一起填到这个本期发生额就可以吗? 还有就是昨天提交了去年的加计抵减声明,我可以直接改去年12月的报表,把去年的一并计提吗
老师,我门2022年有印花税没交,现在交 合同是2022年的,所属期我可以直接填今年吗?刚刚把所属期填去年,说不是今年的提交不了
老师,有一份合同去年按开票金额交了印花税,尾款是今年这个月才开具的,我申报印花税,所属期和应纳税凭证书立(领受)日期怎么填写?
老师,我在补申报2022年的租赁合同印花税的时候,一直弹出这个提示 “应纳税凭证书立(领受)日期应在表头属期内”,我是哪里填错了吗。
郭老师,代理记账申报需要核印花税吗,要补要申报缴纳
小规模纳税人 已经做了清税证明 然后工商信用管理系统 做了简易注销公示,下一步怎么操作?
酒店的餐饮,食材蔬菜水果粮油调料,餐具厨具设什么科目?
老师同一个名字的药店,有好多家的,报税怎么报,单独报吗
老师,我单位是小规模纳税人,主营业务包含出租办公室,按3%缴纳增值税,在填写增值税申报表时,应该填写在附列资料一全部含税收入适用5%征收率那一行,还是3%那一行,3%那一行找不到对应的项目
已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬 怎么填
批发和零售农药的免增值税税收优惠编码是多少,小规模农药十肥料合计季度大于30万,其中只有肥料交税,农药同样免税吧
老师,我们是专门做食材配送的公司,客户是当地各中小学。像比如我们经常每个月会有供应商给我们多赠送猪肉,排骨这些,比如我们实际采购猪肉70公斤,供应商赠送30公斤,我们配送给学校的是按照100公斤配送的,都是负库存出库的,像这种情况,都是做的盘盈处理。但是这种是不是有问题的?
老师,公司租赁股东车,月租金2万,付款的时候需要代扣个税吗?个税怎么计算
你好老师,公司聚餐3000计入福利费,计入企业所得税报表 那里吗
好的,建筑劳务公司,建筑工程劳务合同属于什么税目呢?
你好,建筑劳务公司,不需要缴纳印花税
这样啊,我们的合同都不用交吗
你好,建筑劳务公司的劳务合同,不需要缴纳印花税 是这个合同(劳务合同)不需要缴纳,并不代表所有的合同都不需要缴纳的
好的 谢谢
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