你好,税款所属期是2022年10到12月份,你书立(领受)日期也需要属于10到12月,而你填写的是2023年1月份,自然就有这个提示的

老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我合同是2019年签订的,现在才把尾款的票开给客户,现在印花税哪里有个格子说要填“应税凭证书立日期”,这个日期是填合同上的为准吗?
您好!老师,我们公司是有两个入股投资公司,这里就管两个叫A公司,B公司,其中一个A公司想要撤资进行股权转让,然后A公司那边请了审计团队,要求审计到2022年3月,我公司去年买了一块地皮,但是原产权人与租赁方租赁合同未到期,产权过户完,我公司到现在并没有与租赁方重新签订合同,2022年6月份的时候打过来一笔租金我记在了其他应付上,因一直未确认是否合作,我们也未开票,现在审计公司那边按照原产权人与租赁方的租赁合同估算了收入,并计入我们公司财务报表里出具审计报告,我想问下老师这种情况可以这么操作吗?对我们公司财务及报税这款块有多大影响?因为审计报告我们这边还要盖章并且财务报表财务人员还要签字?会对我个人有什么影响吗?
老师,4月在申报3月出口(退)免税申报提 存在不得免征合计和增值税纳税表差异 ,当时咨询了管管,说是我2月增值税附表二的18栏 填错了 应该填写在14栏,那我也去更正了2月的增值税附表二,也更正了3月的增值税,在4月申报的时候还是出现这个异常,税务老师叫我等 说是系统问题 那我等到现在 还是提示这个问题,我不知道我哪一步还错了?今天税务老师说 合并在5月申报,所属期报4月,那要还还出现这个提示怎么处理啊?
老师,有一份合同去年按开票金额交了印花税,尾款是今年这个月才开具的,我申报印花税,所属期和应纳税凭证书立(领受)日期怎么填写?
老师,我在补申报2022年的租赁合同印花税的时候,一直弹出这个提示 “应纳税凭证书立(领受)日期应在表头属期内”,我是哪里填错了吗。
公司购买手机入固定资产,折旧期限是几年
#提问#老师,您好!2025年度汇算,发票在5月份之前还是5月份中取得2025年应取得的发票?才可以在2025年度汇算税前抵扣
老师,我想问一下,25年汇缴填职工薪酬支出纳税表的时候,二五年补计提24年12月工资,那这部分要填进来吗?
请问商贸企业首次退税,3月出口,想5月申报期退税,4.30号前必须做退税勾选吗?什么时候提交资料?
老师好,某某经销部,销售刚才的,可以开13税率的专票吗?
老师,现在开票建筑服务大类下还能开劳务费吗?还是有新的变更了?
客户充值1000赠送200,充值时分录怎么做,销售时分录怎么做
小规模纳税人收到专票,要不要喊对方重新开普票
我#提问#我们今年五月要缴纳上半年土地使用税,我们1-5月的会计期间计提了1-5月的土地使用税,那我们6月的土地使用税可以在5月会计期间就计提了吗?如果不计提,会在5月账上体现出应交税费借方余额?还是在6月的时候在计提,在6月冲平
老师您好,请问残疾人作为公司股东,有什么税收优惠政策吗?针对残疾人股东本人和公司来说
老师,我把这个日期改到了2022.12.31,还是有这个提示
你好,是还有哪个提示呢,能提供一下图片吗
跟上面一模一样的提示
你好,麻烦你提供一下图片,我需要检查是否有错误
因为是补申报2022年的,所以这里我选的是纳税人自行补正
我需要的是这个图片,箭头的地方改成了2022年10到12月份的日期才是
不知道跟前面的选项有没有关系,(纳税人自行补正)
你好,你之前提供的就是这里日期有问题,才有这个提示啊
改成2022.12.31号,在属期内,还是有这个提示啊
你好,麻烦把改成2022.12.31号,还有提示的图片提供一下(我需要看到改动之后的日期图片)
老师,这个就是啊
你好,还有这个地方空着,也需要填写上
那个上面是买卖合同,当期自己申报了,现在我不申报的是租赁合同的
你好,上面的买卖合同,也需要写凭证书立(领受)日期才是。 写了才不会提示的