你好,税款所属期是2022年10到12月份,你书立(领受)日期也需要属于10到12月,而你填写的是2023年1月份,自然就有这个提示的

老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我合同是2019年签订的,现在才把尾款的票开给客户,现在印花税哪里有个格子说要填“应税凭证书立日期”,这个日期是填合同上的为准吗?
您好!老师,我们公司是有两个入股投资公司,这里就管两个叫A公司,B公司,其中一个A公司想要撤资进行股权转让,然后A公司那边请了审计团队,要求审计到2022年3月,我公司去年买了一块地皮,但是原产权人与租赁方租赁合同未到期,产权过户完,我公司到现在并没有与租赁方重新签订合同,2022年6月份的时候打过来一笔租金我记在了其他应付上,因一直未确认是否合作,我们也未开票,现在审计公司那边按照原产权人与租赁方的租赁合同估算了收入,并计入我们公司财务报表里出具审计报告,我想问下老师这种情况可以这么操作吗?对我们公司财务及报税这款块有多大影响?因为审计报告我们这边还要盖章并且财务报表财务人员还要签字?会对我个人有什么影响吗?
老师,4月在申报3月出口(退)免税申报提 存在不得免征合计和增值税纳税表差异 ,当时咨询了管管,说是我2月增值税附表二的18栏 填错了 应该填写在14栏,那我也去更正了2月的增值税附表二,也更正了3月的增值税,在4月申报的时候还是出现这个异常,税务老师叫我等 说是系统问题 那我等到现在 还是提示这个问题,我不知道我哪一步还错了?今天税务老师说 合并在5月申报,所属期报4月,那要还还出现这个提示怎么处理啊?
老师,有一份合同去年按开票金额交了印花税,尾款是今年这个月才开具的,我申报印花税,所属期和应纳税凭证书立(领受)日期怎么填写?
老师,我在补申报2022年的租赁合同印花税的时候,一直弹出这个提示 “应纳税凭证书立(领受)日期应在表头属期内”,我是哪里填错了吗。
我们卖H产品,然后知错H品牌广告门牌,这个属于销售费用办公费还是管理费用办公费?
老师好!报第2季没企业所得税,己计入成本的应付职工薪酬是应付职工薪酬贷方累计是1-6月份的还是4-6月份的?
员工充值平台推广费500元,可以根据支付截图,借其他应收款-推广费,贷其他应收款-A员工,对公支付给员工500元 借其他应收款-A员工 贷银行存款, 收到推广费发票后, 借销售费用 待其他应收款-推广费吗
老师,第二季度填这个数是填1-6月累计数吗,还是4-6月的数
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师房地产开发企业预缴增值税是怎么计算一般纳税人和小规模纳税人分别怎么样
郭老师公司购买的厂房办公楼,然后后期装修购买的地砖,墙板,中央空调,这个入到固定资产里面吗,可是装修对对方不给开装修费,材料是我司自己采购,这种情况下不入固定资产可以吧
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26.06.15收到退回的2024年10月11日申报缴纳的合同印花税税额,会计分录是什么呢
老师,问下速达3000软件进项存结账详细流程
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,铁路债劵要交税吗
老师,我把这个日期改到了2022.12.31,还是有这个提示
你好,是还有哪个提示呢,能提供一下图片吗
跟上面一模一样的提示
你好,麻烦你提供一下图片,我需要检查是否有错误
因为是补申报2022年的,所以这里我选的是纳税人自行补正
我需要的是这个图片,箭头的地方改成了2022年10到12月份的日期才是
不知道跟前面的选项有没有关系,(纳税人自行补正)
你好,你之前提供的就是这里日期有问题,才有这个提示啊
改成2022.12.31号,在属期内,还是有这个提示啊
你好,麻烦把改成2022.12.31号,还有提示的图片提供一下(我需要看到改动之后的日期图片)
老师,这个就是啊
你好,还有这个地方空着,也需要填写上
那个上面是买卖合同,当期自己申报了,现在我不申报的是租赁合同的
你好,上面的买卖合同,也需要写凭证书立(领受)日期才是。 写了才不会提示的