不可以的,只能在22年扣除成本

老师 我是小规模纳税人 本季度的利润额是48735.10元 因上年度亏损25万元。现在本年第二季度申报企业所得税弥补了48735.10元 就不用交企业所得税了。那我在6月份的凭证要做分录计提所得税吗
您好,我家是小规模企业,去年6月份的时候开了几张发票含税金额是26万元,当时增值税已经交了,第三季度企业所得税6000多有延期缴纳政策于今年5月份缴款,我想问一下小规模企业2022年有优惠政策45万以下免交企业所得税,为什么2022年第3季度会产生企业所得税费呢?
老师好,我们公司在2022年9月成立,9-10月是小规模纳税人,10月底申请了转为一般纳税人,11月初正式成为一般纳税人,税务局那说先要按照小规模纳税人把季报报了,报的时候只输入10月的数据,那我现在2023年1月要申报企业所得税了,要怎么报啊,10月份的金额还算在里面吗
老师,我们小规模纳税人在2022年开了3%的专票,因为1月份公司注销,所以把3%的票红冲了,1月份也开了专票普票,现在注销因为税率不同,我是要更正第四季度申报退税,还是在一月填减免税
2022年8月底开的成本票,当时忘记抵减了,那么还可以抵减2023年第一季度的企业所得税吗?录凭证的时候录在了1月份,我们是小规模纳税人
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
不是说有半年的抵减期吗?
意思是说在汇算清缴前取得发票,可以税前扣除。不是你理解的那个意思