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老师,1月份小规模通知开1%的发票之前开了免税发票,这个申报增值税怎么申报,免税的也拆分成1%税率吗

2023-04-15 13:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-15 14:00

学员您好,是的,对的

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齐红老师 解答 2023-04-15 14:00

正常申报应纳税额就可以了

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快账用户1262 追问 2023-04-15 14:03

有没有文件规定,比如我免税30万,1%开了40万,那我申报不开票收入填多少

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齐红老师 解答 2023-04-15 14:11

学员朋友您好,超过30万的需要全额纳税

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快账用户1262 追问 2023-04-15 14:14

我知道,我意思是这30万按30万申报,还是按30/1.01不含税申报

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齐红老师 解答 2023-04-15 14:19

学员您好按不含税计30÷1点01

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快账用户1262 追问 2023-04-15 14:37

可以找到税务文件吗?

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齐红老师 解答 2023-04-15 14:50

中国国家税务总局http://www.chinatax.gov.cn/

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齐红老师 解答 2023-04-15 14:50

我们的政策都是在这里查

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学员您好,是的,对的
2023-04-15
可以的,可以这么做的。
2023-04-13
你好;   你是 好久的 收入 ;22.4季度的吗   
2023-01-11
你好,季度销售额30万以上了吗?
2023-04-05
你又重新开了吗?还是就是红冲了之后没有重新开?重新开的话,1%的税率,一正数一负数不影响的
2022-04-29
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