你好,工程已完工账户,就不需要参与费用分摊的

你好 老师 我们公司修建冷却塔和太阳能安装2022年5 月份完工 然后承包商弄好结算单和发票 但是财务主管说还要他们做一份合同签订 那这份合同签订时间是不是填现在的日期
老师你好,我们在3月份接了一个工程并已完工,合同5月份才签而且签订的日期是5月,那3月份的费用可以给这个项目分摊吗
老师,我2月份的账挂了其他应付款 -工程款130万,借方是用长期待摊费用,按3年分摊,一个月分摊3万多,五月份的已经付工程款64万元,我五月份的账冲销这64万,那我五月份的账现在其他应付款-工程款 累计才15万多,现在我借方要冲销64万,那这个其他应付款-工程款余额就是借方的了?这样是对的吗,我还是按每月3月的摊销额做,一直分摊完这130万就可以了吗
老师您好!请问一下,如果入职日期是3月,但是我们是过了2个月试用期才签合同的,那就是说劳动合同是5月了,那现在这个员工离职了,要出份离职证明,那这个在职日期是写3月还是5月呢?
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
你好,工程已完工之后,就不需要参与费用分摊的
老师。我想问一下,签订的时间是5月,我可以在3月份分摊?
你好,签订的时间是5月,不可以在3月份分摊
开发间接费用年底再给所有确定的项目分配,这样可以吗?
你好,是发生的时候就分配,而不是等到年底的时候才分配的