你好,信用减值损失,没有结转之前,应当是借方余额才是啊 需要结转到本年利润的

老师好,信用减值损失 余额在借方 结转到本年利润 在利润表 营业利润中是不是 属于减号 的意思
本月计提了坏账准备: 借 信用减值损失-39,贷 坏账准备-39,我本月结转利润时候 是不是要做一笔,借 本年利润-39,贷 信用减值损失-39
信用减值损失期末余额在贷方,需要结转到本年利润吗?
信用减值损失期末余额在贷方,需要结转到本年利润吗?怎么结转
只发生了这么一笔业务:借:坏账准备贷:信用减值损失期末的信用减值损失是从借方结转到本年利润的贷方吗?
老师,税务稽查补缴2023,2024的增值税等怎么做分录,要调整历年的吗
老师 我们买的货架有11个 一个单价300多 合计2600多 这个要入固定资产吗 老师
老师请问有总分公司,请问申报财务报表的时候是按合并抵消后的数据申报还是按总分公司合计数申报呢
老师 我们买的国家有11个 一个单价300多 合计2600多 这个要入固定资产吗
老师您好,收到银行给我公司开具的6的短信手续费的发票可以抵扣不
管理费用和其他应收款分录怎么做
我们和A公司签订了服务协议,由于A公司才注册还没开户,能不能由B公司打款
贷款发放存入怎么做分录
老师您好!我们给甲公司付款,乙公司和我们签合同?这样合理吗? 然后甲公司给我们出具发票,
老师什么情况下一家供应商只能开1个点的专票?为啥不能开3个点的专票。请老师详细说一下。