你好,内账的话可以加税分开,也可以加税合计,如果加税分开的话,需要做应交税费。
小规模纳税人开票时借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税销项税额。在季度免30万以内不用交税,是不是在下月做分录借应交税费应交增值税销项税额,贷营业外收入?还是有其他更好的方法?
老师你好!我公司在今年3月份有一些进项税额,做账时借:应交税费—应交增值税—进项税额,在8月份给以前工程开了30万发票,做了: 贷:应交税费—应交增值税—销项税额 主营业务收入 请问老师这样做可以吗?是否用做进项税额转出的分录??
公司一般纳税人,检查到在2020年有一笔交易,增值税3868.5。当时入账: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 未做计提,请问现在该怎么调整?
老师,请教一个问题,现在新政策不是开1%的票吗,我们做账是怎么做的呢分录借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 ?
老师好,公司是一般纳税人,应交税费-未交增值税,怎么会是负数呢? 之前做收入, 借:应收帐款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税销项税额 做成本 借:主营业务成本 应交税费-增值税进项税额 贷:应付账款 交税的时候, 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
老师,我们买的样品发给客户,不收客户钱,这样做哪个科目呢
亲 昨天30号下午收到一张进项发票 货给客户发走了还在路上 还没开销项 收到的这张进项发票这个月不做账 下个月再做账行不行?这个月的账昨天我已经做完了 不想改了[捂脸]
老师,运輸公司的购入远输车,制作固定资产卡片时,减值准备科目选什么呀,之前的会计没有做
老师你好,实收资本增加后,入帐了的,但是工商一直没变更,有影响吗,这个交税要交什么税呢
购买地皮是按公司名义买划算还是个人?
请问加工测试费是开具13%的加工费,还是6%的测试服务费
老师,付劳务公司劳务费,对方未回发票,如何做账呢
服务业的税负率多少?小规模和一般纳税人分别
老师你好,我抵扣了100,(实际情况应该是抵扣10才对)再进项税转出90,目的为了退回90的,什么操作,
您好,老师,我本月销项20,进项10,上期留抵10 我该怎么写分录?
不写税费是不是简单些呢
是的是的,可以这么理解的。
再就是以前老板购了一批碗回来,要当赠品和商品捆绑销售,碗当时购回来是没有进项,您说这个内账怎么做
借库存商品,贷银行存款,没有发票的正常做。
内帐你不用管是否有发票。
怎么是借库存商品,东西已经卖出去了,商品还在增加吗,不懂?
你赠送出去再继续做就是了,借销售费用,贷库存商品。
您好,进销存软件使用时,是不是商品只要审核打印出来,系统库存量就随着订单数量减少了呢
对的,是的,是这么做的。
只要录入进去,他不审核它也会减少的。
那昨天我们盘存,当时又开了好几单,当时商品并没有出库,这个不是有误吗
昨天早上有个销售员过来说,我若不审核,商品就对不上
昨天盘存的,然后他又有销售的,这种你需要算进去的,你做了盘亏盘盈之后再做销售