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老师,我们是一般纳税人,有事个体工商户,以前没有做过账,现在开始做内账,请问在贷主营业务收入时,要写应交税费——应交增值税销项税额吗?

2023-04-16 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-16 10:56

你好,内账的话可以加税分开,也可以加税合计,如果加税分开的话,需要做应交税费。

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快账用户9019 追问 2023-04-16 11:02

不写税费是不是简单些呢

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齐红老师 解答 2023-04-16 11:04

是的是的,可以这么理解的。

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快账用户9019 追问 2023-04-16 11:09

再就是以前老板购了一批碗回来,要当赠品和商品捆绑销售,碗当时购回来是没有进项,您说这个内账怎么做

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齐红老师 解答 2023-04-16 11:15

借库存商品,贷银行存款,没有发票的正常做。

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齐红老师 解答 2023-04-16 11:15

内帐你不用管是否有发票。

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快账用户9019 追问 2023-04-16 11:22

怎么是借库存商品,东西已经卖出去了,商品还在增加吗,不懂?

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齐红老师 解答 2023-04-16 11:27

你赠送出去再继续做就是了,借销售费用,贷库存商品。

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快账用户9019 追问 2023-04-16 11:40

您好,进销存软件使用时,是不是商品只要审核打印出来,系统库存量就随着订单数量减少了呢

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齐红老师 解答 2023-04-16 11:48

对的,是的,是这么做的。

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齐红老师 解答 2023-04-16 11:48

只要录入进去,他不审核它也会减少的。

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快账用户9019 追问 2023-04-16 11:52

那昨天我们盘存,当时又开了好几单,当时商品并没有出库,这个不是有误吗

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快账用户9019 追问 2023-04-16 11:54

昨天早上有个销售员过来说,我若不审核,商品就对不上

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齐红老师 解答 2023-04-16 12:00

昨天盘存的,然后他又有销售的,这种你需要算进去的,你做了盘亏盘盈之后再做销售

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相关问题讨论
你好,内账的话可以加税分开,也可以加税合计,如果加税分开的话,需要做应交税费。
2023-04-16
对,做内账就不用提现增值税。
2023-02-02
同学你好 这个就算简单的了
2023-02-08
你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税,这个没有错吗?
2022-04-15
你好;      你做账  借     应交税费——应交增值税(销项税) 130,贷主营业务收入 ; 你这个是免税业务吗    
2022-03-22
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