借银行存款, 贷应交税费,未交增值税/附加税 这个是退回的

14:50 你好,我想请问下我申报增值税后多少天内缴款不算延期呢,比如我今天申报了增值税,5天后我才进行交税,也是在征税期内的,可以这样操作吗,还是申报完就立马交税
老师好。请问增值税不是延期申报吗,我们缴款后又延期半年,税务局把税款退了回来,这笔怎么入账?
老师你好,请问我们今年2月份申请了延期交税,现在税务局要我们提供当月超过税额的10%,付款合同给税局,当月有我们老板自己账上走账好几百万,这个怎么办
是这样的,我是一般纳税人,在2022年4月份的时候应缴税3477.63 ,税都已经交了,但是因为疫情原因,我们陕西这边要延迟缴税,税务局又把税给我们退回来了,在今年2月份税缴进去了,导致我现在的申报表32行,期末未缴税额是—3477.63,这个负数我应该怎么处理,申报表怎么操作一下就平了?谢谢老师
老师有个问题,我们之前收到一笔钱,也确认收入了,同时也缴纳增值税了,但是后面因为某些原因给人退款了,所以就做了红冲,但是当时缴纳那部分增值税税务局没有给退,现在税务局又把这部分钱给退回来了,现在咋做账呀
老师您好,请问一下金蝶会计做账软件里的总账的借方、贷方和本年累计余额各代表什么意思,求解
老师,请问缴纳社保是按基本工资申报,还是应发工资申报
我们是乙方,供货,安装,施工,调试,检测这些服务都由我们提供,设备甲供,是关于风场气体泄漏报警装置的采购安装施工合同,应该怎么签合同,主要是税率方面
签合同,我们是乙方,供货,安装,施工,调试,检测这些服务都由我们提供,设备甲供,是关于风场气体泄漏报警装置的采购安装施工合同,应该怎么签合同
老师,物业公司收取业主的消防泄水费,应该如何开具发票呢?
老师您好,甲公司处于基建期,同施工方乙公司签订了工程施工合同,约定水电由甲供,水和电的单价也在合同中约定了。乙公司结算中包含水电,甲公司根据乙公司每月的用水电量,按照合同约定单价给乙公司开发票,同时将水电抵顶工程款,甲公司用的是自来水。当地水务公司给甲公司开水费专票,税率是3%,另外污水处理费以财政监制收据形式开给乙公司,26年之前甲公司将污水处理费以分割单提供给乙公司做账,甲公司将其抵工程款。26年新增值税法规定根据《中华人民共和国增值税法》第六条规定“有下列情形之一的,不属于应税交易,不征收增值税:(二)收取行政事业性收费、政府性基金”。所以是不是可以理解为甲公司26年就不能用分割单的形式给乙公司了,是需要将污水处理费开发票交增值税呢
老师公司有笔127万的红冲,我们是小企业会计准则,我是不是可以不用调整25年的账和报表,直接坐到26年就好
老师深圳的社保最低基数是多少,他们只增加社保人员就可以同步到医保了吗,还是需要同事手动增加医保
王总,1️⃣第一家专业地磅:普票1980,专票2200(价格都含税运)。2️⃣第二家卓越电子:普票2000,专票2200(不含运),3️⃣线上找到一家杭州万博2100含税运 老师这个我是选那个好我们是一般纳税人 附加税加起来10% ,这个要怎么对比算给采购听
老师,我们这个是做餐饮总部的公司,下面的门店从我们公司采购食材,我们公司再向供货商去下单,目前外账给代账公司做了。公司基本上都走的私户。现在私户限额,又注册了两个商贸公司,门店从我们这小程序上下单,我是做预收款吗?然后供货商发货了我再确认主营业务收入吗?
这个报增值税报表时怎么报?
你好 这个在30栏里面不填写的 你缴纳了之后,在30栏里面再填写。
填上试了一下,32栏成了负数了,
那你25栏这里是不是不对你这个金额不要超过25蓝
25栏应该不对,是负数了
那你看一下从几月份开始出现的负数 然后你就去看他上一个月的申报表填写的是不是不对?
老师,查了一下,应该是当时退回税款时,记账了,申报没报上,出现错误,导致负数,这样怎样更正
你好,那你这个月你看30栏能自己填写负数吧。
老师,不太明白
25栏出现负数多少,你在30栏和他填写一样的,然后你在下一个月看一下25栏还能出现负数吧。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。