你好,把费用做多些,具体是什么明细的费用呢?

老师,您好,请教一下:正常12月份付这笔费用分录这样做借:其他应付款,贷:银行存款,因为想把费用做到12月,所以借:管理费用 贷:银行存款 那1月份票回来我要怎么账务处理
请问老师,就是我费用多计提了,冲减的话是不是就是相同分录的负数,我之前是借管理费用10000,贷其他应付款10000,我现在实际之有8000,那我是不是就是借红字的管理费用2000,贷红字的其他应付款2000吗
老师,本季度收入高老板让我把费用做多些,那我的分录是借:管理费用 贷:其他应付款 对吗?那管理费用二级科目要怎么设置
老师你好,我把一笔费用,起初不知道是给别人垫付的,于是我做了借:其他管理费用,贷:库存现金。 然后那个人把钱转给我了,我调账的分录应该是借:其他管理费用—负数,贷:其他应收款—借方 ,然后我收款到库存现金了,就是借:库存现金,贷:其他应收款—贷方,对不老师?
老师好 我们老板私户转的备用金用做办公费用支出了 我的分录可以这样写吗 借其他应收款-XX贷其他应付款-老板 第二步花掉了可以写 借管理费用贷其他应收款-XX吗
填报所得税汇算清缴年报,本年没有收入,业务招待费有金额如何填写
医药贸易库存盘亏要什么附件?盘亏要进项转出吗?有限额吗?盘盈呢?
老师,请用大白话说一下成本利润率和销售利润率的区别
买单报关要提供双抬头,对我们税有没有影响了
老师,1万*10%的递增99次,怎么计算
厂家把货给我们,我们把货给门店,门店卖了我给门店服务费,我跟厂家结算货款,在做公司帐的时候,工厂给的这部分货算库存商品还是受托代销商品
个体户经营所得税法人缴纳了,怎么账务处理
老师。外贸型出口企业,有一张报关单不退税,开了13%的发票,交了税,报关单状态一直显示未申报,需要处理吗
老师您好!我这里有个账,是这种情况,收到别人的借支款,用来还贷款利息,这个分录怎么做
免退税申报-填写明细表-生成出口明细一片空白是什么原因?
本季度实际没有那么多管理费用,先预提管理费用,后期打算购进车子来抵消
你好,需要知道具体是预提什么费用,才好确定费用的明细科目啊
没懂你说的什么
管理费用先多做了,后面预提应该就是管理费用
你好,比如预提办公费,明细就是:管理费用—办公费 比如是预提租金,明细就是:管理费用—租金 我之前问你具体是什么明细(你一直都没有告知)
购买车子
你好,既然是购买车子,那与之前暂估费用就没有关系啊
就是第一季度企业所得税里面收入高了,老板不想交让我多做费用。我报表上管理费用多了。后期等老板弄票回来抵扣老板有打算购车那我是可以弄管理费用的呀
你好,车辆今后是计入固定资产,而不是计入管理费用核算啊 比如预提办公费,明细就是:管理费用—办公费 比如是预提租金,明细就是:管理费用—租金 车辆是 不应当直接计入费用核算的
那不然应该要怎么办?
你好,为了控制利润,有的企业会暂估费用入账 比如预提办公费,明细就是:管理费用—办公费 比如是预提租金,明细就是:管理费用—租金 这里是无法与车辆对应的
那现在收入高了不想交有其他什么办法吗
你好,可以通过增加费用,工资等入账的方式
不行,工资是弄不了。大概就那么多
你好,工资做不了,可以增加费用入账啊 (想控制利润,总要去想办法的 )
我知道要增加费用,财务、管理、销售费用这三好像也只有管理费用好弄些,我多做出来50多万费用
(是针对这个回复,还有什么疑问吗)
有呀 我不问题没解决呀。增加费用可以是什么?是合理的
你好,工资做不了,可以增加费用入账 这个是为了控制利润,当然是无法做到合理的 为了控制利润,有的企业会暂估费用(可能是各种明细)入账