你好,根据你的描述: 我们向甲方收取加工费 借:银行存款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 我们给b支付加工费 借:主营业务成本,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款等科目

我们是受托人,加工好的产品,送回给委托方而发生的油费过路费怎么做账
甲方委托我们生产东西,我们又委托给了b方,我们向甲方收取加工费,我们给b支付加工费,这个分录怎么做
A委托B施工,B又委托C施工,我们是C,我们的工人工资直接是A给代发了,我们申报个税,那这个工资的分录应该怎么做
老师好,我们公司和我们的工程甲方签订了委托付款协议,让工程甲方直接付款给我们的供应商,这个怎么签?
老师 我们厂子是石子厂 我们委托给第三方加工 我们进原材料 然后第三方加工成石子 我们支付加工费 这个我怎么做凭证 怎么结转原材料
老师,安徽的会计继续教育在哪?
应收账款多长时间收不回来可以计入营业外支出?
老师您好,请教一下您,2024年企业给客户开具增值税专用发票,税已缴纳,但是发现有2张发票漏记账,跨年该怎么处理能补入账
资产负债表有哪些可以对冲科目?
管理人员员工工的个税是公司代扣代缴 个税是不是需要计入管理费用 工资
请问科目科目余额表有哪些可以对冲的科目?[微笑]
老师单位年底取现金分红有风险吗?不到十万
比方说26年账上,我有调整以前年度损益,是不是调整了就调整了,还要干嘛吗?然后影响26年利润吗?还是说调整了就要改企业所得税汇算清缴年报?还是说27年报26年企业所得税年报的时候要把这笔以前年度损益调增调减出来
你好,老师小规模纳税人,客户货款7659*1.01=7735.59元,一共打款7735.59我们开票开7735.59含税就行是吧
老师,我账上挂了一次应付职工薪酬大概有12万,现在公司没有资金发放,决定,这笔薪酬有4个股东来承担,每人承担3万,这个分录怎么做?