你很好这个数字跟管理费用本期发生数字相似,再检查一下看看
老师,想请教一下。 本月凭证已经做完了,我现在核对销项税。就是用账套里的税额除以对应的税率,倒推出来的收入,与账套里面主营业务收入不等。 这可能是什么原因导致的呢? 因为我已经检查了几遍所有的凭证了没有发现税率科目,或者收入科目挂错。 我现在找不出来原因了
老师:请问金蝶建账按照科目余额表录入初始数据后,试算平衡了,累计发生额与余额表一致,可是期初余额怎么不一致呢?逐一检查也没有错误,图一是之前的科目余额表,图二是我根据图一建账录入数据后得到的表,是哪里出问题了?
老师帮我看下,我等平衡表没有登错,为什么本期发生额会多出289 69.怎么查错账呢,算了好几遍还是不行
老师好,我在实操包中新建账套,录入财务初始余额,试算平衡后,期初余额平了,累计发生额不平。有差额,不知道怎么查错。应该重点查哪个科目呢?我这边显示,资产处置损益科目应为零。我没弄对,望老师指点迷津
老师麻烦看下这个表怎么填,是不是报错了,小规模差额纳税,要填到哪里,麻烦帮我填下谢谢后面还有表格 老师现在要更着第三季报表前期多交税款7594.31现在怎么填才能报表合适税款退回来,红色是红冲专票,重新开普票麻烦老师看下,我没头绪了,本来差额纳税表就不会填,谢谢老师了 麻烦老师了能帮我发下吗急???
老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?
麻烦问一下,公办学校的食堂,不对外开放,也不盈利,需要办营业吗?如果需要办,需要什么资料
执照经营范围为 一般项目 业务培训 培训内容大概是主播行业情况等 这种开发票,开什么内容?
老师您好,七月份公积金员工个人缴纳部分公司代扣金额是101元,员工实际发工资是2010元,暂时还没缴纳社保,请问个税申报的金额是申报2010元还是2010+101=2111元这个金额申报?
公司厂房重新装修,要不要申报房产税?
如果发票是去年的,今年想报销怎么办
我把销售方和购买方都是我咋办
老师您好,七月份公积金员工个人缴纳部分公司代扣金额是101元,员工实际发工资是2010元,请问个税申报的金额是申报2010元还是2010+101=2111元这个金额申报?
现金流量表,预收账款冲库存商品时没有体现银行存款,还计入现金流量表吗?
不是刚刚跟所得税费用289.69一样的
刚刚跟所得税费用289.69一样
但是我查半天也发现没错
那不应该呀,平衡不可能有额外的数字