同学您好,借:管理费用等科目 贷:应付职工薪酬借:应付职工 薪酬贷;银行存款等科目按实际发放的金额计提

老师,工资计提时是计提的应发工资数,员工请假扣工资的部分是在应发工资中扣除后计提还是不扣除计提?如果不扣除的话,实际发放时该如何做分录
老师员工缺勤扣款会计分录怎么做啊?用计提吗?
没有行使非累积带薪缺勤权力 月初计提职工薪酬的时候计提的是不是就是。没有使用非累积带薪缺勤的工资,如果没有使用的话,就直接按照具的发放。如果使用了非累积带薪缺勤的话,是不是就要,扣除使用的天数再发放?
老师,职工缺勤扣款计提与发放时如何做分录
7月再发放6月工资员工考勤扣款,工资在发放时会计分录应该怎么做
固定资产,用友U8提多了,净资产变成负数了怎么办?
我找对方拿货,对方开给我5万的进项票额,税点0.06,我含税转5万3到公户给他,货款可以按5万结吗
我是三月份才开始接账的,1月和2月都是上一个会计做的账,利润表她1-2月份的一起出在2025年,四月份报税,我要怎么报。
老师,我们公司的运营模式是利用业主闲置的毛坯房,由业主付装修费,我司出装修风格,效果图装修(但我们不是装修公司),装修完后,业主出租给我们,我们运营做民宿,现在业主付给我们的钱,我们要给装修公司,业主主要是和我司签合同,请问这笔装修费不算我司的收入,付给装修公司,我司和装修公司签委托收款协议,这样可以吗?
入职当月是否可以零申报个税,还是只能在次月零申报个税?
老师,老师,商贸企业已认证未稽核能退税了吗
怎么放电脑截图图片提问老师
老师,外贸企业做会录金额写人民币还是写外币
首单出口,需要准备齐什么资料
老师,我们是外贸企业,CIF成交价,报关金额=合同金额减掉运保费金额,商业发票跟合同跟收汇金额一致。现在报关金额小于合同收汇金额。这个首单怎么跟税局解释,情况说明怎么写
按实际发放计提?不应该按应发工资计提吗,然后实际发放时缺勤部分计入营业外收入
例如,员工应发工资5000元,缺勤扣款3000元,计提时借管理费用等5000,贷记应付职工薪酬5000,实际发放时,借记应付职工薪酬5000元,贷记其他应收款个人社保公积金,营业外收入3000,银行存款
是实际要发的是银行发放时的
那计提的时候呢
按扣除缺勤工资计提吗
同学您好, 按扣除缺勤工资计提
谢谢老师
不客气,有空给五星好评。