您好,应交税费 应交增值税 转出未交增值税 转出多交增值税

老师,我的应交税费应交增值税三级科目销项税余额123500,进项税余额153000,进项大于项目没交增值税,年末我需要怎么结转三级科目余额,分录怎么做,求解答?
老师 你好 请问一下 应交税金-应交增值税(进项税)(销项税)等三级科目, 月底结账需要结平余额吗
老师好!我应交税费应交增值税三级科目都有余额要不要都结转
年底应交税费—增值税下哪些三级科目要转平,要无余额
老师,年底应交税费应交增值税三级科目的余额必须转到二级科目下吗?
请问筹建期买大量的物资,有合同如何做账
老师,请问上个季度的发票现在红冲,再开回大于上次的发票的金额可以吗?
如果有欠税的话,会影响后面正常的申报吗?
老师,审核报销都需要审核什么?
老师说打印出库单和销售单送货单主要是为了什么?日常工作中有哪些工作内容涉及这些。
老师,高档化妆品能入账吗
#提问#老师,物业公司2月预收饭卡充值100,2月实际消费20,麻烦做分录写上金额
老师,问一下我们公司领导去澳门出差,回来报销这个货币换算成人民币,是以什么标准换算呢?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月付1月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
老师,1月份发完工资后发现应付职工薪酬,工资里面还有余额,后来我排查了一下,发现是25年多计提了.这种情况,我要怎么办?
进项税额,销项税额,进项税额转出就不用处理吗?
进项,销项是需要的,那些还没有说全部呢
那应交税费—应交增值税下三级科目,哪些是每月处理,哪些是年底处理
月末是费 应交增值税 转出未交增值税 转出多交增值税 年末的话就是进项销项那些