您好,今天最后一天还可以报税

税务申报期是截止到今天,缴税款呢?也是截止到今天吗
老师 这个月是截止17号报税 我报表还没有做好 17号当天我可以申报吗 是截止17号多久呢
老师,今年第一季度的税截止到17号,17号当天报税算逾期吗
申报截止到17号,今天还能申报吗?
老师 7月我看申报截止到17号 那17号当天可以申报吗
老师我们申报企业所得税时,可以不弥补以前年度亏损吗?
郭老师,之前的账上没有应收票据余额,只有挂了一些应收账款科目,是票据的一手出票人,我调整完,应收票据是负数了,但应收对了没啥问题,这个要怎么调
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
这个是供应商给我们开的销售退货单,之前抵扣过,现在我要怎么操作?
给您们开红字发票了吗
我抵扣了,是不是我开
你抵了 你开红字发票信息表 然后销售方开红字发票
老师下面电话:申请理由要填吗?
这个按照原发票填写就行
什么意思?
就是也是需要填写的
电话写销售方的还是购买方的?
这个问题我不太确定了
这个要给对方吗
那你们是需要给对方
如果收到对方的负数发票怎么做账?
借成本负数 贷应付账款负数 应交税费-进项税额转出
付过钱了
我就是举例子,按照之前做负数就行
和以前一样的分录吗?前面加个负号?我们后面有买他的材料,这个款怎么冲?
对,就按照你之前做的会计分录做负数就好。